您好,你們不是按平均折舊來算的嗎
老師,請問下,如果固定資產(chǎn)已提折舊,貸,累計折舊,此時發(fā)生資產(chǎn)改造,要轉(zhuǎn)去在建工程,更新后再轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),之前的折舊怎么做賬務處理?
老師,您好。我們公司3月購進固定資產(chǎn)20000,沒有做折舊,6月購進一批固定資產(chǎn)70000,然后7月折舊,7月折舊的時候,3月和6月加起來90000的一起折舊的,對嗎?不對的話怎么處理
有個問題,就是固定資產(chǎn)折舊到最后為零了,這個時候的賬務應該是怎么處理的呀
老師,您好,我有一個研發(fā)項目,專門為這個項目購進固定資產(chǎn),結(jié)果研發(fā)項目結(jié)束,但是這個時候固定資產(chǎn)還有很多折舊沒計提,那我未計提部分固定資產(chǎn)怎么處理?之前都做到研發(fā)費用,剩下的折舊如何入賬呢?
老師好,請問一下企業(yè)之前好幾年到目前為止固定資產(chǎn)折舊都沒有明細,每個月都是直接給個金額進行折舊,從2月開始想正規(guī)化,固定資產(chǎn)都已經(jīng)整理出來了,然后折舊這塊現(xiàn)在要怎么處理
同一集團的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時發(fā)生的研發(fā)費用支出一般計入什么科目
老師,請教下,背景:員工之前預支過100元,現(xiàn)在過來報銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標準做法吧? 1、借:管理費用-辦公費125 貸:銀行存款25 貸:其他應收款100 2、借:管理費用-辦公費125 貸:其他應付款125 借:其他應付款125 貸:其他應收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務合同比如12萬,這個就按照勞務費。開票入賬,按照勞務費申報個稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報個稅呢?連續(xù)性的勞務費有沒有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,需要手動嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營業(yè)額收入30萬,我應該注冊公司還是個體戶?
老師電腦賬 在實際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時候再電子稅務局報稅?
郭老師,賣雞蛋,個體戶,會涉及什么稅嗎,有沒有免稅政策,開普票是開免稅,還是開1個點的普票
年限平均法
國定資產(chǎn)有過變動
意意是按重置金額折舊的,是吧
2015年進的11.5萬,2017年變動到227萬
變動這么高的原因是什么了?
當時沒來發(fā)票好像是,后來又來發(fā)票了
這個正常折舊就可以了,按收到發(fā)票折舊,
現(xiàn)在的問題是,今年最后這個月8月到期了。折舊很高
平常折舊1.7萬。8月最后這個月折舊40多萬,怎么處理老師
正常折舊,有發(fā)票,稅務局查賬也是正常折舊
最后這個月就折舊40萬嗎
太高了會不會直接引來稽查,老師?
這個有發(fā)票,是正常的,查也沒事