個(gè)體工商戶查賬征收一般需要繳納以下幾種稅: 1.增值稅:如果銷售額達(dá)到增值稅起征點(diǎn),就需要繳納增值稅。小規(guī)模納稅人通常適用 3% 的征收率,目前有優(yōu)惠政策可能適用更低的征收率。 2.城市維護(hù)建設(shè)稅:以實(shí)際繳納的增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù),稅率根據(jù)所在地區(qū)不同分為 7%(市區(qū))、5%(縣城、鎮(zhèn))和 1%(不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn))。 3.教育費(fèi)附加:一般為實(shí)際繳納增值稅稅額的 3%。 4.地方教育附加:通常為實(shí)際繳納增值稅稅額的 2%。 5.個(gè)人所得稅:個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得需要按照規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。 6.房產(chǎn)稅:如果有房產(chǎn)用于經(jīng)營,需要繳納房產(chǎn)稅。 7.城鎮(zhèn)土地使用稅:如果使用城鎮(zhèn)土地用于經(jīng)營,需要繳納城鎮(zhèn)土地使用稅

介紹一下個(gè)體工商戶核定征收和查賬征收,都需要交哪些稅,麻煩舉個(gè)詳細(xì)例子
個(gè)體工商戶,查賬征收收,需要繳些什么稅?
老師好,個(gè)體工商戶查賬征收,需要交印花稅嗎?都有哪些稅目的需要交,買賣合同繳嗎
核定征收的個(gè)體工商戶需要上交哪些稅?
老師,個(gè)體工商戶查賬征收的話要申報(bào)哪些稅
老師,今天收到了2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,發(fā)票當(dāng)年就開了,只是發(fā)票沒給到財(cái)務(wù)。當(dāng)時(shí)工程結(jié)束后,會(huì)計(jì)是從在建工程轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)里面,并且按月折舊的。領(lǐng)導(dǎo)說是現(xiàn)在收到發(fā)票了,要付款付給做工程的這家公司。那現(xiàn)在收到2022年的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我該怎么做賬呢?需要調(diào)整以前年度的賬嗎?
一般保證與履約保證有什么區(qū)別
請問老師,租我公司房產(chǎn),租金付給公司股東個(gè)人了,給對方開發(fā)票可以嗎
,有個(gè)問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫存商品的話 將來審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?


不需要,去取得大量的費(fèi)用發(fā)票,對吧
同學(xué)你好 也得有成本費(fèi)用票 利潤高了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅就高