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你好 老師 請問一下 就是以前應(yīng)付賬款忘記回沖了怎么辦,實(shí)際這些款項(xiàng)都清掉了,然后就一直掛在應(yīng)付賬款科目上,需要怎么弄才好啊老師

2024-08-28 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-28 15:19

其他的科目余額正確嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶2867 追問 2024-08-28 15:22

他之前掛的預(yù)付款 然后回沖了 然后收到兩次開的票,就這里無緣無故多了一個應(yīng)付賬款,款也付了

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:23

支付了100,人家給你開了120,所以導(dǎo)致的。

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:23

他都給你開了發(fā)票,你之前怎么做的可以紅沖之前的。

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快賬用戶2867 追問 2024-08-28 15:25

是啊 我都不知道之前怎么弄的 之前也確實(shí)付了120,然后給開了120

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:26

那不對呀,你再去查一下的應(yīng)付賬款的明細(xì)賬,你不可能支付了120,然后發(fā)票也是120,還有余額。

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快賬用戶2867 追問 2024-08-28 15:27

他是直接把預(yù)付賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款去了…

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:29

你好,那這是不是也是有余額的原因?你去查一下他之前給你開了多少發(fā)票,然后你支付了多少錢?

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:29

按照你上面寫的借管理費(fèi)用或者庫存商品,120貸預(yù)付賬款,120 借預(yù)付賬款,120貸銀行存款,你看下還有余額嗎?

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快賬用戶2867 追問 2024-08-28 15:32

老師 付的錢和開的票是一樣,就是好像之前一開始掛的預(yù)付賬款,然后第二年開票過來了他又掛到應(yīng)付賬款了… 我再看看

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齊紅老師 解答 2024-08-28 15:36

可以的,可以再去看一下的。

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快賬用戶2867 追問 2024-08-29 14:44

老師 您好 一開始掛的是預(yù)付賬款 后面對方也沒開票,她就把預(yù)付賬款科目都調(diào)整放應(yīng)付賬款就這樣把預(yù)付賬款結(jié)平了,等過兩年對方又把發(fā)票補(bǔ)開過來了,然后他做的原材料一直掛的應(yīng)付賬款,其實(shí)發(fā)票和付款明細(xì)都已經(jīng)完結(jié)了,那里應(yīng)付賬款還掛著。。。

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齊紅老師 解答 2024-08-29 14:46

你把他做的賬務(wù)處理寫一下,帶上金額。

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其他的科目余額正確嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。
2024-08-28
你好??請問以前年度未開票確認(rèn)了收入 這個實(shí)際有沒有錯呢?
2023-03-06
你好老師
2022-05-20
同學(xué)你好 如果不需要付款,將12元計入營業(yè)外收入;
2021-07-29
同學(xué)你好 你沖減暫估的是不是多沖減了
2023-03-21
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