你好??請(qǐng)問(wèn)以前年度未開(kāi)票確認(rèn)了收入 這個(gè)實(shí)際有沒(méi)有錯(cuò)呢?
之前客戶拿了我們一批貨,說(shuō)不開(kāi)票,然后當(dāng)時(shí)報(bào)了無(wú)票收入。后來(lái),客戶又突然說(shuō)要開(kāi)票,我們也給他開(kāi)了,現(xiàn)在賬上一直掛著無(wú)票收入那筆應(yīng)收賬款,實(shí)際是賬清了了。想問(wèn)下,這種情況下,賬面要怎么調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們對(duì)應(yīng)收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開(kāi)票收入,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)發(fā)票全額記到收入里了,確認(rèn)了應(yīng)收賬款,但對(duì)方?jīng)]有收到發(fā)票,沒(méi)有確認(rèn)應(yīng)付賬款,現(xiàn)在給對(duì)方補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)以前年度未開(kāi)票確認(rèn)了收入,后來(lái)實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)發(fā)生就一直掛著應(yīng)收應(yīng)付,現(xiàn)在清查后要按實(shí)際入賬,請(qǐng)問(wèn)該怎么調(diào)整應(yīng)收應(yīng)付賬款?
老師,你好,就是我查到2021年,客戶多給我們開(kāi)了票,現(xiàn)在我們賬上掛著應(yīng)付,實(shí)際已經(jīng)付完了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以直接沖平,借:應(yīng)付 貸:營(yíng)業(yè)外收入?這樣可以嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不上,以前的賬已經(jīng)沒(méi)法查出哪里出問(wèn)題了,我現(xiàn)在調(diào)賬,可以直接 借,應(yīng)收賬款-客戶名 貸,以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借,以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣直接調(diào)可以嗎?
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開(kāi)票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢(qián)的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開(kāi)票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢(qián),但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢(qián)。 那么這個(gè)公司的未開(kāi)票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買(mǎi)東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢(qián)可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣(mài)價(jià)
老師,請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤(rùn)不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤(rùn)?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬(wàn),匯算來(lái)不了票,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
有錯(cuò)啊,經(jīng)過(guò)查實(shí)是以合同確認(rèn)收入沒(méi)有按實(shí)際竣工結(jié)算確認(rèn)
你好 把錯(cuò)記的收入紅沖處理 對(duì)應(yīng)的往來(lái)也就沖了?
就只能是翻到最開(kāi)始的業(yè)務(wù)往來(lái)一筆一筆的核對(duì)?沒(méi)有跟更便捷的方法嗎?因?yàn)槭且郧敖o代理公司記賬的就是把合同給過(guò)去就按合同的簽訂金額確認(rèn)收入掛上去了,實(shí)際雙方都確認(rèn)沒(méi)有發(fā)生那么多的量
你好? 是的要清楚是哪個(gè)業(yè)務(wù)才可以準(zhǔn)確 的紅沖處理?