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老師,你好,請問應(yīng)收應(yīng)付對不上,以前的賬已經(jīng)沒法查出哪里出問題了,我現(xiàn)在調(diào)賬,可以直接 借,應(yīng)收賬款-客戶名 貸,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 借,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸,利潤分配-未分配利潤 這樣直接調(diào)可以嗎?

2023-06-07 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-07 14:48

你好,你放到影業(yè)外收支就可以的,直接做到。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 14:48

直接做到營業(yè)外收支。不用做以前年度。

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快賬用戶4920 追問 2023-06-07 14:49

現(xiàn)在是2021年的賬有問題,我直接調(diào)賬的話,需要什么憑證嗎?請問直接做到營業(yè)外收支具體分錄是怎么寫的?因為是2021年8月后我們重新入了股東進來,是2021年8月以前的賬是亂的

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齊紅老師 解答 2023-06-07 14:56

你好,涉及到什么問題的,這個涉及到損益類的科目,影響你的匯算清繳,你能去修改匯算清繳嗎?

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快賬用戶4920 追問 2023-06-07 14:59

就是我的應(yīng)收應(yīng)付對不上,我要調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2023-06-07 14:59

知道什么原因嗎?應(yīng)收賬款是借方余額多了還是少了?應(yīng)付賬款是貸方余額多了還是少了?

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快賬用戶4920 追問 2023-06-07 15:01

是以前的會計記賬錯誤,以前的管理制度問題,賬很亂,對不上,現(xiàn)在要調(diào)賬,借,應(yīng)收賬款-客戶名 貸,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 借,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸,利潤分配-未分配利潤 這樣直接調(diào)可以嗎?

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快賬用戶4920 追問 2023-06-07 15:01

該 入庫的沒入庫,該出庫的金額出錯了,已經(jīng)分不清了,應(yīng)收這個客戶的,可能記到那個客戶了

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:02

你好,那你是補收入嗎?那你增值稅補上了嗎?

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快賬用戶4920 追問 2023-06-07 15:04

老師,我沒明白你說的?麻煩說一下具體的操作

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:08

你好,你做的主營業(yè)務(wù)收入以前年度損益調(diào)整二級科目上面寫了,你看到了嗎?你做的是主營業(yè)務(wù)收入。你增加了主營業(yè)務(wù)收入,你的增值稅銷售額在哪個月申報?所得稅的營業(yè)收入填寫了,那你增值稅的呢?

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快賬用戶4920 追問 2023-06-07 15:12

所以,老師,應(yīng)收應(yīng)付不對,我調(diào)外賬應(yīng)該要怎么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 15:19

借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入, 借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入 或者是借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款, 借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款。

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你好,你放到影業(yè)外收支就可以的,直接做到。
2023-06-07
前三步調(diào)整分錄是正確的,第四步需要修改為正確的結(jié)轉(zhuǎn)金額,即借:利潤分配 —— 未分配利潤 15330.58 元,貸:以前年度損益調(diào)整 15330.58 元
2025-01-07
你以前確認收入和銷項稅了嗎
2021-03-04
借:以前年度損益調(diào)整 56789.67 貸:營業(yè)外收入56789. 67---------這個不對吧,正常借方是哪個科目
2021-05-07
你好,是的,是這樣做沖銷分錄的?
2021-02-26
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