你好,你放到影業(yè)外收支就可以的,直接做到。
老師以前年度的預收賬款,現(xiàn)在不需要開票了,直接今年做營業(yè)外收入貸應(yīng)收,或者借損益調(diào)整貸應(yīng)收,借利潤分配未分配利潤貸損益調(diào)整,咋做是對的
老師好,以前年度應(yīng)付賬款貸發(fā)余額負數(shù),表示我發(fā)票已經(jīng)收不回來了,現(xiàn)在想清賬,借,以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,對不對?
老師 去年有個分錄是因為重開票做了一筆 借應(yīng)收賬款71800貸主營業(yè)務(wù)收入68380.95應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額3419.05,今年調(diào)整分錄 借以前年度損益調(diào)整71800貸應(yīng)收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調(diào)整71800對嗎?
老師,你好,請問應(yīng)收應(yīng)付對不上,以前的賬已經(jīng)沒法查出哪里出問題了,我現(xiàn)在調(diào)賬,可以直接 借,應(yīng)收賬款-客戶名 貸,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 借,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸,利潤分配-未分配利潤 這樣直接調(diào)可以嗎?
紅沖去年的銷項發(fā)票,企業(yè)會計準則,賬務(wù)處理怎么做 借:應(yīng)收賬款-30000負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30000負數(shù) 借:主營業(yè)務(wù)收入-30000負數(shù) 貸:以前年度損益調(diào)整-30000負數(shù) 借:以前年度損益調(diào)整-30000負數(shù) 貸:利潤分配-未分配利潤-30000 對嗎?
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊一人有限公司嗎
賬上計提的其他應(yīng)收款社保個人部分和其他應(yīng)收款公積金個人部分不對,但是想不到是之前那比計提錯了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請問,請問知識產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認,收款時確認費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
老師 請問合同負債和預計負債的區(qū)別是什么
直接做到營業(yè)外收支。不用做以前年度。
現(xiàn)在是2021年的賬有問題,我直接調(diào)賬的話,需要什么憑證嗎?請問直接做到營業(yè)外收支具體分錄是怎么寫的?因為是2021年8月后我們重新入了股東進來,是2021年8月以前的賬是亂的
你好,涉及到什么問題的,這個涉及到損益類的科目,影響你的匯算清繳,你能去修改匯算清繳嗎?
就是我的應(yīng)收應(yīng)付對不上,我要調(diào)賬
知道什么原因嗎?應(yīng)收賬款是借方余額多了還是少了?應(yīng)付賬款是貸方余額多了還是少了?
是以前的會計記賬錯誤,以前的管理制度問題,賬很亂,對不上,現(xiàn)在要調(diào)賬,借,應(yīng)收賬款-客戶名 貸,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 借,以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸,利潤分配-未分配利潤 這樣直接調(diào)可以嗎?
該 入庫的沒入庫,該出庫的金額出錯了,已經(jīng)分不清了,應(yīng)收這個客戶的,可能記到那個客戶了
你好,那你是補收入嗎?那你增值稅補上了嗎?
老師,我沒明白你說的?麻煩說一下具體的操作
你好,你做的主營業(yè)務(wù)收入以前年度損益調(diào)整二級科目上面寫了,你看到了嗎?你做的是主營業(yè)務(wù)收入。你增加了主營業(yè)務(wù)收入,你的增值稅銷售額在哪個月申報?所得稅的營業(yè)收入填寫了,那你增值稅的呢?
所以,老師,應(yīng)收應(yīng)付不對,我調(diào)外賬應(yīng)該要怎么寫分錄?
借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入, 借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入 或者是借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款, 借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款。