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老師,請問一下收購煙葉再委托加工計(jì)算代收代繳消費(fèi)稅時(shí),算成本時(shí)煙葉為什么不用計(jì)算扣除進(jìn)項(xiàng)稅后的成本?
老師,你好!麻煩問一下老師我們是外貿(mào)企業(yè)現(xiàn)在需要給國外客戶付USD8000的傭金,我需要代扣代繳增值稅和附加稅嗎?企業(yè)所得稅用不用交?是先去稅務(wù)辦代扣代繳還是先去銀行付傭金?我們需要給客戶把代扣代繳的錢扣出來,怎么給客戶算這個(gè)錢呢?增值稅8000*6%=480 附加稅480*12.5%=60 這樣算嗎?
請問我個(gè)人去稅務(wù)局代開普通發(fā)票20萬元需要繳納那些稅,增值稅和附加稅開普通發(fā)票也是要繳納的嗎?怎么計(jì)算的(安裝服務(wù)費(fèi)),另外這個(gè)年度的時(shí)候個(gè)人匯算清繳是怎么做的,還要補(bǔ)交什么稅?代扣代繳又是怎么回事呢?
請問一下,委托加工,我是受托方,我雖然不承擔(dān)消費(fèi)稅,但是我有代扣代繳義務(wù),要申報(bào)納稅消費(fèi)稅的依然是我受托方。請問這個(gè)時(shí)候,我要怎么納稅申報(bào)呢
老師 麻煩幫我看下,別人去稅務(wù)局代開的這種其他加工勞發(fā)發(fā)票,我們需要為他們代扣代繳個(gè)稅嗎,他自己去開的時(shí)候需要交些什么稅呢
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
您好,需要代扣代繳,但算甲企業(yè)應(yīng)納消費(fèi)稅時(shí)沒把代加工的50萬元算上,是因?yàn)榧灼髽I(yè)是受托方,代收的消費(fèi)稅是幫委托方收的,不是自己要交的。甲企業(yè)自己應(yīng)納的消費(fèi)稅只算自己生產(chǎn)銷售的部分,像銷售A電子煙的230÷(1 %2B 13%)和120÷(1 %2B 13%),這部分才是甲企業(yè)得交的,代加工代收的不算在里面。