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小規(guī)模納稅人第一季度完了,發(fā)現(xiàn)超過30萬,忘記計提增值稅,怎么寫會計分錄

2024-08-27 15:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-27 15:49

您好,不好意思,你是要問其他老師吧,不小心點到了,麻煩你再發(fā)下吧,你要看下你前面是用含稅的入賬的還是不含稅入賬的

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借:主營業(yè)務收入
貸:應交稅費-應交增值稅
2024-08-27
您好,不好意思,你是要問其他老師吧,不小心點到了,麻煩你再發(fā)下吧,你要看下你前面是用含稅的入賬的還是不含稅入賬的
2024-08-27
你好,未超過季度30萬,是免征增值稅才是啊?
2021-03-11
哦,借以前年度損益調整(收入) 貸應交稅費應交增值稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2024-01-29
?如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2025-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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