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老師,你好,我接手的公司,電子稅務(wù)局申報的銷售額只是開票額度,沒有申報未開具發(fā)票的額度,企業(yè)是去年7月份成立了,一直都是只報開票銷售額,但是做賬把沒有開票的額度也暫估了,所以申報表的銷售額和賬里的銷售額不一樣,這樣的需要全部更正嗎?一直有留底,沒有產(chǎn)生過增值稅

2024-08-23 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-23 20:18

需要修改 你的所得稅都包含暫估的吧

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快賬用戶5144 追問 2024-08-23 21:13

包含,沒有產(chǎn)生增值稅就可以全部更改

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齊紅老師 解答 2024-08-23 21:16

你好需要修改的 這兩個是一樣的

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需要修改 你的所得稅都包含暫估的吧
2024-08-23
你把他剩余的所有的暫估的紅沖了 然后你再申報增值稅的時候,這一部分紅沖的不要填寫
2024-08-23
第一個建議去稅務(wù)局修改,這樣稅務(wù)局會認為你開的發(fā)票沒有申報增值稅。
2020-08-11
你把你們的業(yè)務(wù)都做出來就可以 你們不是有收入還得有成本 還有企業(yè)的固定資產(chǎn)的 需要申報的 在免稅銷售貨物里面填寫的 所得稅減半
2020-09-28
這種情況需要去稅務(wù)局。這種情況需要去稅務(wù)局填寫。這種情況需要去稅務(wù)局填寫申報。
2023-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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