根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,當(dāng)月進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進項后,如何做分錄結(jié)轉(zhuǎn)進未交增值稅這個明細科目?進項大于銷項需要結(jié)轉(zhuǎn)這步嗎?
本月進項稅額大于銷項稅額,不用交增值稅。還用結(jié)轉(zhuǎn)進銷項稅額和增值稅嗎?
公司是一般納稅人,每月報一次稅,是不是當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額,繳稅就是0元?如果當(dāng)月進項大于銷項,但從年初開始累計銷項大于進項,當(dāng)月還需不需要繳稅。
當(dāng)月進項稅額大于銷售額度,但有上月的進項稅額轉(zhuǎn)出,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
當(dāng)月有進項稅額和銷項稅額,但是進項大于銷項,不用繳納增值稅?進項跟銷項需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師印花稅假如200萬少報了100萬,更正申報修改補報100萬,還是修改成200萬
當(dāng)年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對嗎?
買材料本身單價含三個點稅,如果對方開 13個點差額是要貼幾個點
請問老師、我想注冊一個建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準(zhǔn)備什么材料?
郭老師接,當(dāng)時申報教育費附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應(yīng)交稅費,貸銀行存款,現(xiàn)在退回來了,怎么做賬,沒有計提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務(wù)處理嗎
老師,資本2023年度實收資本借方減少1800萬,貸方為1800萬,余額未變不用交營業(yè)賬薄印花稅嗎?
老師,您 好,股票和債券之間可以相互轉(zhuǎn)讓嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市搞活送給顧客的商品會計分錄怎么做
老師,臨時工簽的勞務(wù)合同,需要在個稅系統(tǒng)里申報嗎?
去年進項還有余額,是不是抵不了了?
可以在下年繼續(xù)抵扣的
去年的進項就是留底稅額嗎?
不是,是已經(jīng)勾選還沒沒抵扣的才叫留抵稅,沒有認(rèn)證的進項正常勾選抵扣就行