根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)后,如何做分錄結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目?進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)需要結(jié)轉(zhuǎn)這步嗎?
本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,不用交增值稅。還用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和增值稅嗎?
公司是一般納稅人,每月報(bào)一次稅,是不是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,繳稅就是0元?如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),但從年初開(kāi)始累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月還需不需要繳稅。
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)售額度,但有上月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不用繳納增值稅?進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,一般納稅人給小規(guī)模納稅人是開(kāi)專(zhuān)票還是普票?
老師,像這種保潔合同需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)城鎮(zhèn)土地使用稅怎么算?4500平方,東莞常平
老師,我們是小規(guī)模,對(duì)方公司現(xiàn)在也是小規(guī)模下個(gè)月轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方公司要給我們公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,需要我們提供什么信息,我再多問(wèn)一句,發(fā)票中的項(xiàng)目名稱(chēng)是什么?建筑勞務(wù)?
新成立小規(guī)模納稅人建設(shè)廠房,收到建筑專(zhuān)票100萬(wàn),可以按普票處理不退回重開(kāi)嗎?
外管證可以在開(kāi)票時(shí)候再開(kāi)嗎
我公司和1公司(小規(guī)模納稅人)共同做項(xiàng)目,開(kāi)發(fā)票給2公司,開(kāi)票金額是46980元(已收款),其中我公司的有3480元,3480元再給1公司打7折,1公司有43500元,我們公司收1公司10%的管理費(fèi)和7%的稅費(fèi),最終要付1公司多少結(jié)算費(fèi)?
請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院采購(gòu)可以給個(gè)人備用金嗎個(gè)人采購(gòu)后可以把款轉(zhuǎn)個(gè)人嗎,請(qǐng)有醫(yī)院相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師解惑哦!
企業(yè)減資,工商變更完,稅務(wù)要怎么變更呢?
早上好老師,想咨詢(xún)些問(wèn)題
去年進(jìn)項(xiàng)還有余額,是不是抵不了了?
可以在下年繼續(xù)抵扣的
去年的進(jìn)項(xiàng)就是留底稅額嗎?
不是,是已經(jīng)勾選還沒(méi)沒(méi)抵扣的才叫留抵稅,沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)正常勾選抵扣就行