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當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不用繳納增值稅?進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2024-08-23 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-23 16:51

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)1468 追問(wèn) 2024-08-23 17:25

去年進(jìn)項(xiàng)還有余額,是不是抵不了了?

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-23 17:26

可以在下年繼續(xù)抵扣的

頭像
快賬用戶(hù)1468 追問(wèn) 2024-08-23 17:32

去年的進(jìn)項(xiàng)就是留底稅額嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-23 17:33

不是,是已經(jīng)勾選還沒(méi)沒(méi)抵扣的才叫留抵稅,沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)正常勾選抵扣就行

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2024-08-23
可不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和增值稅
2023-09-12
您好!當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)可以不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)的分錄的。
2021-05-26
你好 ? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專(zhuān)欄,可以有借方余額的。
2021-04-21
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就不用做了,轉(zhuǎn)出未交增值稅再借方u表示留底 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-03-22
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