借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師!當月進項稅額大于銷項稅額怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
請問一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),銷項稅額大于進項稅額和進項稅額大于銷項稅額分別應(yīng)該如何列結(jié)轉(zhuǎn)分錄
當每月銷項稅額大于進項稅額是如何結(jié)轉(zhuǎn)?
當月進項稅額大于銷項稅額,月末如何進行結(jié)轉(zhuǎn)
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
本月要交稅在哪個科目
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 在未交增值稅里面
案例中,當月的進項大于銷項同時又在當月把上月多抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?上面的回復(fù)中沒有未交增值稅科目
你好,那你是需要交增值稅嗎?銷項減進項加進項轉(zhuǎn)出是需要繳納增值稅嗎?因為你沒有說,所以我沒有給你做呀 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
這個不就是完整的了嗎: 第一個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項。 第二個結(jié)轉(zhuǎn)進項。 第三個是結(jié)轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出。 第四個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
要交稅的
上了你看一下的,我給你回復(fù)了。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我有一筆去年的進項稅額做轉(zhuǎn)出,因為我有免稅發(fā)票,稅局讓把抵扣的房租進項稅額做轉(zhuǎn)出,我做的分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 100元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 100元 借:利潤分配--未分配利潤 100元 貸:以前年度損益調(diào)整 100元 現(xiàn)在資產(chǎn)負責(zé)表和損益表不平,差出200元,為什么?
做了以前年度損益調(diào)整或是利潤分配,未分配利潤就會有這個影響的,可以忽略。
差額是200,不是100
還有其他的稅款,是不是不光交了增值稅?
附加稅、企業(yè)所得稅。
可以跟您電話溝通嗎
交了增值稅,附加稅,滯納金
不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流的,只能通過這個平臺。你去看一下你們單位以前年度損益調(diào)整發(fā)生額是多少。