借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅

老師!當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項稅額大于銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項大于進(jìn)項,還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
請問一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),銷項稅額大于進(jìn)項稅額和進(jìn)項稅額大于銷項稅額分別應(yīng)該如何列結(jié)轉(zhuǎn)分錄
當(dāng)每月銷項稅額大于進(jìn)項稅額是如何結(jié)轉(zhuǎn)?
當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務(wù)報送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡易計稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡易計稅?
供應(yīng)商說開票要加稅點,老板頭疼加多少稅點才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標(biāo)識標(biāo)牌,制作好標(biāo)牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開票應(yīng)怎么開票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)還是,設(shè)計服務(wù)-制作服務(wù)費(fèi) 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項目需要先申請外經(jīng)證才可以開展外地經(jīng)營安裝操作嗎
個人所得稅只需要按照財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個人所得稅?
老師您好,請問下,我跟老板提了加工資的事,老板說到年底再說,說現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報增值稅前,發(fā)票總額度是19萬,申報后發(fā)票總額度還是19萬,這個不是申報完后會自動提升嗎?
老師你好,采購每個月整理發(fā)票與采購合同給到財務(wù)的作用是什么呀?
請問老師受脅迫簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議能否撤銷?
本月要交稅在哪個科目
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 在未交增值稅里面
案例中,當(dāng)月的進(jìn)項大于銷項同時又在當(dāng)月把上月多抵扣的進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?上面的回復(fù)中沒有未交增值稅科目
你好,那你是需要交增值稅嗎?銷項減進(jìn)項加進(jìn)項轉(zhuǎn)出是需要繳納增值稅嗎?因為你沒有說,所以我沒有給你做呀 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
這個不就是完整的了嗎: 第一個是結(jié)轉(zhuǎn)銷項。 第二個結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項。 第三個是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 第四個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
要交稅的
上了你看一下的,我給你回復(fù)了。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我有一筆去年的進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出,因為我有免稅發(fā)票,稅局讓把抵扣的房租進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出,我做的分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 100元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 100元 借:利潤分配--未分配利潤 100元 貸:以前年度損益調(diào)整 100元 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和損益表不平,差出200元,為什么?
做了以前年度損益調(diào)整或是利潤分配,未分配利潤就會有這個影響的,可以忽略。
差額是200,不是100
還有其他的稅款,是不是不光交了增值稅?
附加稅、企業(yè)所得稅。
可以跟您電話溝通嗎
交了增值稅,附加稅,滯納金
不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流的,只能通過這個平臺。你去看一下你們單位以前年度損益調(diào)整發(fā)生額是多少。