借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師!當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額怎樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)?如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)寫分錄嗎? 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),還有增值稅減免稅款的話分錄如何寫?
請(qǐng)問一般納稅人增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額分別應(yīng)該如何列結(jié)轉(zhuǎn)分錄
當(dāng)每月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額是如何結(jié)轉(zhuǎn)?
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
老師社平工資一月8700元,工資一月20000社?;鶖?shù)按實(shí)際工資交嗎
第一次做賬,不明白什么叫賬做好了
老師,我們賬戶沒有錢,現(xiàn)在要給員工發(fā)工資,可以股東放進(jìn)去賬戶實(shí)收資本,然后用實(shí)收資本給員工發(fā)工資嗎@董孝彬老師,我要怎么做分錄呢?還是把股東的錢放到其他應(yīng)付款里
我的客戶,一般納稅人,讓我導(dǎo)七月的賬務(wù)報(bào)表給他,但是我七月沒有做賬,,只錄入了銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的憑證,工資也錄了,但是銀行流水賬沒做完,一共三家銀行賬,我只做好兩家銀行憑證,這樣報(bào)表準(zhǔn)確么
如何在電子稅務(wù)局同步社保信息
老師,一般納稅人個(gè)體工商戶,做竹子加工,竹屑200元/噸銷售,對(duì)方要求開發(fā)票,我們只能開專票?交多少稅,賬務(wù)如何處理?
老師,個(gè)人去求稅務(wù)局代開了一張勞務(wù)發(fā)票給我們公司,今天申報(bào)個(gè)稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)提醒要代扣代繳個(gè)稅,請(qǐng)問這種類型的申報(bào)也必須在申報(bào)期限內(nèi)申報(bào)完嗎?如果我明天再申報(bào)可以嗎?不會(huì)有什么影響吧?
公司已經(jīng)開通醫(yī)保社保,可以換地方開么
老師,是這樣的我們公司主播的工資很高,目前主播想單獨(dú)成立個(gè)體戶,員工跟老板的a公司簽訂直播銷貨的合同,跟老板的b公司簽勞動(dòng)合同,社保放在b公司,用個(gè)體戶跟老板的a公司簽直播銷售合同嗎?或者員工跟老板的共同經(jīng)營者名下的公司簽銷售合同,但共同經(jīng)營的注冊(cè)地址跟老板的注冊(cè)地址是同一個(gè)區(qū)域,或者主播有什么更高的可以節(jié)約個(gè)稅的方法嗎?除了之前找的京靈平臺(tái)
申報(bào)殘保金人數(shù)是11.4是不是可以取整11人,四舍五入
本月要交稅在哪個(gè)科目
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 在未交增值稅里面
案例中,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)同時(shí)又在當(dāng)月把上月多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?上面的回復(fù)中沒有未交增值稅科目
你好,那你是需要交增值稅嗎?銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要繳納增值稅嗎?因?yàn)槟銢]有說,所以我沒有給你做呀 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
這個(gè)不就是完整的了嗎: 第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。 第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)。 第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 第四個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。
要交稅的
上了你看一下的,我給你回復(fù)了。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,我有一筆去年的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,因?yàn)槲矣忻舛惏l(fā)票,稅局讓把抵扣的房租進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,我做的分錄是:借:以前年度損益調(diào)整 100元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 100元 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 100元 貸:以前年度損益調(diào)整 100元 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和損益表不平,差出200元,為什么?
做了以前年度損益調(diào)整或是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)就會(huì)有這個(gè)影響的,可以忽略。
差額是200,不是100
還有其他的稅款,是不是不光交了增值稅?
附加稅、企業(yè)所得稅。
可以跟您電話溝通嗎
交了增值稅,附加稅,滯納金
不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流的,只能通過這個(gè)平臺(tái)。你去看一下你們單位以前年度損益調(diào)整發(fā)生額是多少。