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本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不用交增值稅。還用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額和增值稅嗎?

2023-09-12 11:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-12 11:43

可不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額和增值稅

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快賬用戶5097 追問 2023-09-12 11:51

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-12 11:55

不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!

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可不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)稅額和增值稅
2023-09-12
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-08-23
不能那么干,直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 就可以了
2022-02-12
你好,你的會(huì)計(jì)處理是正確的
2024-02-29
同學(xué)你好 ,1、月末進(jìn)賬稅額大于銷項(xiàng)稅額,也就是說有留底,用不用結(jié)轉(zhuǎn)?? 需要按銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn),比如進(jìn)項(xiàng)是120,銷項(xiàng)是100 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷項(xiàng)100 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)100 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中 2、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的期末用不用結(jié)轉(zhuǎn)為0? 銷項(xiàng)稅額應(yīng)為0,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以有余額的;
2020-09-02
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