你好, 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

一般納稅人,當(dāng)月是不是所有的進(jìn)項(xiàng)都要勾選認(rèn)證?如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)也要全部勾選認(rèn)證嗎?
一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末要處理嗎
一般納稅人留底數(shù)還大于當(dāng)月銷項(xiàng)要不要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,還有就是進(jìn)項(xiàng)大于當(dāng)月銷項(xiàng)如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
公司是一般納稅人,每月報(bào)一次稅,是不是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,繳稅就是0元?
公司是一般納稅人,每月報(bào)一次稅,是不是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,繳稅就是0元?如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但從年初開始累計(jì)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月還需不需要繳稅。
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅?
供應(yīng)商說(shuō)開票要加稅點(diǎn),老板頭疼加多少稅點(diǎn)才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,制作好標(biāo)牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開票應(yīng)怎么開票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)還是,設(shè)計(jì)服務(wù)-制作服務(wù)費(fèi) 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項(xiàng)目需要先申請(qǐng)外經(jīng)證才可以開展外地經(jīng)營(yíng)安裝操作嗎
個(gè)人所得稅只需要按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個(gè)人所得稅?
老師您好,請(qǐng)問下,我跟老板提了加工資的事,老板說(shuō)到年底再說(shuō),說(shuō)現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報(bào)增值稅前,發(fā)票總額度是19萬(wàn),申報(bào)后發(fā)票總額度還是19萬(wàn),這個(gè)不是申報(bào)完后會(huì)自動(dòng)提升嗎?

