你好這里不妨礙的已經(jīng)退稅了
我是生產(chǎn)型出口企業(yè),2月開具出口發(fā)票,下個月申報2月的增值稅,那我4月還來得及退稅嗎?因為不是有鄭策說,生產(chǎn)型要次年的4月前退完嗎
生產(chǎn)型出口企業(yè)本月外銷沒有出口也未開發(fā)票,但是在本月發(fā)現(xiàn)之前月份有筆外銷的發(fā)票開票有誤,要沖紅,但是正確的發(fā)票已在上個月開好了!那就是增值稅申報表上體現(xiàn)的是免抵退那里是負數(shù)了,這樣會有什么影響嗎
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),1-2月申報免抵退稅,已退稅。3月份后發(fā)票開具的出口發(fā)票客戶名稱有誤,沖紅重新開具。一般是有影響嗎?
你好,請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),開具出口發(fā)票已退稅,后續(xù)發(fā)現(xiàn)開票客戶名稱開錯,可以直接紅沖重開嗎?
我司是生產(chǎn)型企業(yè),出口免抵退稅有兩個問題需要請教一下:1、我們出口是人民幣出口,進行免抵退稅的時候美元匯率是必須要填寫的嗎?因為匯率原因造成1分錢的差異有沒有影響?2、免抵退稅申報期和增值稅的申報期是不是必須一致?我司是3月份申報的的出口銷售額,當時開票額度不夠,申報的是未開票收入,后面開票之后才進行免抵退稅申報
期限風險溢價為什么市場利率上升會導致價格下跌
銀行貸款利息擔保費要分攤3年,應如何做會計分錄呢,還沒開始分攤,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔保費
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的。現(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結賬,做賬結束就要點結賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅???
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
個體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補充去年的銀行借款,漏記錄,應怎么做分錄
老師好,如果不想讓小股東分走利潤有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎,請勿重復接單
是的,已經(jīng)退了,我是生產(chǎn)型的,金額報關單那些資料全部一致 就是開票時客戶名稱沒注意,看錯客戶了。但是我免抵退稅申報明細表上面有發(fā)票號碼,我需要怎么做?
這個已經(jīng)退稅就改不了了明細表
是的。那做單證備案是要配正確的發(fā)票,那我是正確的和錯誤的一起裝訂么
是的只能是和錯誤的一起了