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我司是生產(chǎn)型企業(yè),出口免抵退稅有兩個問題需要請教一下:1、我們出口是人民幣出口,進行免抵退稅的時候美元匯率是必須要填寫的嗎?因為匯率原因造成1分錢的差異有沒有影響?2、免抵退稅申報期和增值稅的申報期是不是必須一致?我司是3月份申報的的出口銷售額,當(dāng)時開票額度不夠,申報的是未開票收入,后面開票之后才進行免抵退稅申報

2025-06-13 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-13 10:20

問題 1 人民幣出口免抵退稅,系統(tǒng)一般仍需填美元匯率(按出口當(dāng)月 1 日或當(dāng)日匯率折算 );因匯率產(chǎn)生的 1 分錢尾差是合理誤差,不影響申報。 問題 2 免抵退稅與增值稅申報期原則上應(yīng)一致,需先完成增值稅申報再做免抵退稅申報。3 月未開票申報后補開票,要調(diào)整增值稅(沖減原未開票、按開票重報 ),同步更新免抵退稅數(shù)據(jù),保證兩端匹配

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快賬用戶2039 追問 2025-06-13 13:50

我們25年一月份出口,按理說選擇1號的匯率,但是1號沒有匯率,要選擇上個月12.31號的嘛?

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齊紅老師 解答 2025-06-13 13:54

不是的 選擇一月第一個工作日的

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問題 1 人民幣出口免抵退稅,系統(tǒng)一般仍需填美元匯率(按出口當(dāng)月 1 日或當(dāng)日匯率折算 );因匯率產(chǎn)生的 1 分錢尾差是合理誤差,不影響申報。 問題 2 免抵退稅與增值稅申報期原則上應(yīng)一致,需先完成增值稅申報再做免抵退稅申報。3 月未開票申報后補開票,要調(diào)整增值稅(沖減原未開票、按開票重報 ),同步更新免抵退稅數(shù)據(jù),保證兩端匹配
2025-06-13
你好,當(dāng)時這個開發(fā)票了嗎?如果開了你在這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后下一個月填寫負(fù)數(shù)銷售額 做以前年度損益調(diào)整需要匯算清繳這筆收入納稅調(diào)減
2025-06-05
你好,看出口報關(guān)單,幾月出口的按照幾月的匯率
2023-06-16
出口退稅不能做廢 只能將錯就錯
2022-03-18
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