你好計入待攤投資比較好一些這個
年度匯算清繳的時候,應付職工薪酬調(diào)整表A105050中,填寫工資福利費這些項目的時候。屬于在建工程的人員工資和福利費填不填在,賬載金額,實際金額和稅收金額中?我看有的說不能填入稅收金額進行稅前扣除,我們公司在建工程的人員工資很大,也都按時發(fā)放繳納個稅,如果不能稅前扣除需要調(diào)增這部分很大。我們企業(yè)應付職工薪酬對應的三個科目是主營業(yè)務成本,管理費用,在建工程。我們屬于服務類企業(yè),但是有在建工程比較特殊。我們計入在建工程的人員工資是總公司建設的快竣工的時候我們派人進去服務,我們屬于分公司。將來我們的在建工程結轉給總公司。
老師,就是一項在建工程前期有設計費可研費都是我公司自己付的款,后來該項目走的融資租賃直接把款付給承包方,那最后轉固的時候肯定承包方有竣工決算報告的但是他的金額不包含我前期已記入在建工程的那些可研費等,那我最后轉固的金額是把這兩個結合在一起嗎?需要什么附什么資料。
嘉利公司12月份發(fā)生下列固定資產(chǎn)購置業(yè)務:(1)企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的設備一臺,買價150000元,增值稅稅額19500元,獲費2500元,保險費1500元,全部款項已用銀行存款支付,設備投入使用。(2)企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的乙設備一臺,買價250000元,增值稅稅額32500元,運雜費等2000元??铐椧延勉y行存款支付。(利用在建工程科目)(3)企業(yè)進行上述需要安裝設備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費3500元。(利用在建工程科目)(4)上述設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結轉工程成本?!疽蟆繉懗鲇嬎氵^程并根據(jù)上述資料編制會計分錄。
嘉利公司12月份發(fā)生下列固定資產(chǎn)購置業(yè)務:(1)企業(yè)購入生產(chǎn)用不需要安裝的設備一臺,買價150000元,增值稅稅額19500元,獲費2500元,保險費1500元,全部款項已用銀行存款支付,設備投入使用。(2)企業(yè)購入生產(chǎn)用需要安裝的乙設備一臺,買價250000元,增值稅稅額32500元,運雜費等2000元。款項已用銀行存款支付。(利用在建工程科目)(3)企業(yè)進行上述需要安裝設備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費3500元。(利用在建工程科目)(4)上述設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結轉工程成本?!疽蟆繉懗鲇嬎氵^程并根據(jù)上述資料編制會計分錄。
請問,建筑施工企業(yè)的,當月開出部分發(fā)票,未完工的項目,怎么結轉成本 當月開發(fā)票出去了,確認主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進度,以開發(fā)票確認收入的情況下,怎么確認成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結算的科目呢?開發(fā)票出去時,借:應收賬款,貸:工程結算,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)?
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利加油