您好,借方有余額是不是有留底呀
請(qǐng)問(wèn)鄒老師在嗎? 有個(gè)問(wèn)題 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見(jiàn)增值稅的期末借方余額代表什么呢? 應(yīng)交稅費(fèi)-未見(jiàn)增值稅的期末借方余額又代表什么呢? 總科目 應(yīng)交稅費(fèi)(2221)這個(gè)科目的期末借方余額代表什么?
請(qǐng)問(wèn)未交增值稅科目借方余額6818,電子稅務(wù)局應(yīng)繳未交增值稅5142,那么應(yīng)該是貸方余額才對(duì),現(xiàn)在未交增值稅科目余額應(yīng)該怎么調(diào)整到跟稅局一樣?
科目余額表上,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03,應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅。期末余額在借方還是貸方?具體使用會(huì)計(jì)科目怎么使用應(yīng)交稅費(fèi)?為什么明細(xì)科目余額有借方有貸方
未交增值稅期末余額借方有余額,怎么調(diào)整科目?
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯(cuò)誤今年重開(kāi),去年已做賬務(wù)處理,今年重開(kāi)的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實(shí)繳了5000.請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實(shí)收資本A股東
老師,請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒(méi)找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫(xiě)的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表,我的數(shù)字沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),我現(xiàn)在自己填,填的時(shí)候附表4上面填寫(xiě)本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來(lái)填上還是光填寫(xiě)一個(gè)增值稅的金額
老師,300萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用?利索是負(fù)數(shù)
單位報(bào)銷要求先開(kāi)發(fā)票后打款,如果未對(duì)公打款且對(duì)方進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)的話,這種情況怎么辦?
進(jìn)項(xiàng)再稅務(wù)局怎么去認(rèn)證呀?從哪里點(diǎn)
公司破產(chǎn)清算時(shí)支付順序 :感覺(jué)公司的資金鏈快斷了,正常的資產(chǎn)負(fù)債率在多少范圍內(nèi)? 清算時(shí)欠的社保是第一支付順序嗎?
老師員工有固定基本工資,有有社保,每月還有餐補(bǔ),餐補(bǔ)是根據(jù)每月發(fā)貨情況不一樣的,那工資表中,我如何計(jì)提工資,是按基本工資+餐補(bǔ)來(lái)計(jì)提嗎?然后基本工資+餐補(bǔ)-個(gè)人社保=實(shí)發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)入時(shí)差額500元為什么不應(yīng)確認(rèn)投資收益呢?
沒(méi)有沒(méi)有
通過(guò)營(yíng)業(yè)外收到來(lái)調(diào)平就可以了
之前緩繳的時(shí)候稅務(wù)所退回來(lái)過(guò),估計(jì)有差
你只是調(diào)賬的,通營(yíng)業(yè)外收支來(lái)調(diào)平就可以了
貸通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以嗎
是的,是的,這樣調(diào)平就可以了
好的,謝謝。
不客氣,很高興幫你