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老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實繳的增值稅報表,我的數(shù)字沒有自動帶出來,我現(xiàn)在自己填,填的時候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個增值稅的金額

2025-06-15 15:21
答疑老師

齊紅老師

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2025-06-15 15:22

您好,這個的話是全部的,增值稅和附加稅

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快賬用戶9882 追問 2025-06-15 15:35

老師出現(xiàn)了這種提示,但是我開票的稅率是9,在沒有別的稅率,填寫的是價稅合計數(shù),我能不能強(qiáng)制申報呢

老師出現(xiàn)了這種提示,但是我開票的稅率是9,在沒有別的稅率,填寫的是價稅合計數(shù),我能不能強(qiáng)制申報呢
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齊紅老師 解答 2025-06-15 15:38

可以,這個沒關(guān)系的,直接申報就行

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您好,這個的話是全部的,增值稅和附加稅
2025-06-15
你好,自己手動填寫,本期發(fā)生額3000。 需要抵扣填寫主表,28欄還有附表司的實際抵扣金額3000。
2022-03-07
對于跨區(qū)預(yù)繳增值稅的問題,您在本地申報時需要填寫《增值稅納稅申報表》。在該表中,您需要將已預(yù)繳的增值稅金額填入第30欄“分次預(yù)繳稅額”中。 具體來說,第30欄“分次預(yù)繳稅額”分為三行,分別對應(yīng)不同的預(yù)繳稅款情況。其中,第一行“本期數(shù)”應(yīng)填寫本期預(yù)繳的增值稅金額;第二行“累計數(shù)”應(yīng)填寫自本期起至申報期止的累計預(yù)繳增值稅金額;第三行“抵減數(shù)”應(yīng)填寫本期抵減的預(yù)繳增值稅金額。 此外,如果存在附加稅費,您需要將附加稅費金額填入《增值稅納稅申報表》第31欄“分次預(yù)繳稅額(附列資料)”中。該欄也分為三行,分別對應(yīng)不同的附加稅費情況。 因此,在填寫《增值稅納稅申報表》時,您需要將預(yù)繳的增值稅金額和附加稅費金額分別填入相應(yīng)的欄位中。
2023-11-09
你好 ; 可以的。 預(yù)繳欄次沒有出來的可以手動
2022-01-12
你好,附加稅單獨填寫一個表格。
2023-07-19
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