你好,自己手動(dòng)填寫,本期發(fā)生額3000。 需要抵扣填寫主表,28欄還有附表司的實(shí)際抵扣金額3000。
老師,公司延期申報(bào)預(yù)繳了增值稅,本期申報(bào)28欄填寫后,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。那附加稅是按0申報(bào),應(yīng)補(bǔ)退稅額為0,還是計(jì)稅依據(jù)為0,預(yù)繳欄次填寫預(yù)繳的附加稅,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)?
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計(jì)算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報(bào)表有不一樣,哪個(gè)才是規(guī)范的?
老師,我這邊要交增值稅830703.2元,我申請延期的時(shí)候預(yù)交了5000元增值稅,現(xiàn)在申報(bào)附加稅申報(bào)表里自動(dòng)生成的數(shù)是已經(jīng)減了5000元增值稅的數(shù)。附加稅到底是按哪個(gè)數(shù)交?
上個(gè)月異地按次預(yù)交了增值稅3000元,附加稅360元,本月申報(bào)的時(shí)候,增值稅及附加稅附表4上,沒有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù),手動(dòng)填寫的數(shù)據(jù)的話,預(yù)繳這塊是寫本期發(fā)生增值稅,還是增值稅和附加稅的合計(jì)數(shù)據(jù)?
歐陽老師 你好 我公司上個(gè)月已繳納17316.05元稅額 另外還在異地繳納36144元,請問增值稅申報(bào)時(shí)候36144元應(yīng)該填在那個(gè)表上那行上,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)這里填寫了,要這個(gè)36144數(shù)嘛,填寫就好像不對,同我本期繳納數(shù)據(jù)就不對了 因?yàn)槲冶驹率?7316.05元,怎么處理
老師 長期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
代開個(gè)人勞務(wù)發(fā)票,單張開票金額上線是多少,然后開的中介服務(wù)費(fèi),具體交哪些稅和稅率,謝謝
老師,給建筑工地工人發(fā)工資的工資表模板有嗎?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個(gè)稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓個(gè)人代開個(gè)人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個(gè)人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對嗎?那這個(gè)罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
填寫增值稅的就可以的。
嗯。剛才試了試,都是光填寫增值稅都行,主表帶出之后減去之后,附加稅自動(dòng)跟著增值稅減少,然后我算了合計(jì),不管怎么交,最后總數(shù)一致
你好,你的附加稅不用單獨(dú)填寫的附加稅跟著抵扣,只要增值稅抵扣了,你的附加稅跟著抵扣。
嗯,剛開始不知道,剛才試了試,對咯,謝謝
不用客氣,工作愉快。