同學(xué)你好 按照異地預(yù)繳的金額來填寫就可以了

老師,如果預(yù)繳增值稅之后抵減了之后,增值稅不要交,那么附加稅的計(jì)稅依據(jù)是預(yù)繳之前的增值稅額,還是預(yù)繳之后的增值稅額
老師,我們有在異地預(yù)繳增值稅,相應(yīng)的也會(huì)預(yù)繳附加稅,我在主管機(jī)關(guān)申報(bào)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅(銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-預(yù)繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預(yù)繳增值稅的金額呢? 如果計(jì)稅依據(jù)是未交增值稅,附加稅也就對應(yīng)計(jì)算出未交附加稅 如果計(jì)稅依據(jù)是填預(yù)繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計(jì)算出來應(yīng)交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報(bào)表有不一樣,哪個(gè)才是規(guī)范的?
一般納稅人,不算異地預(yù)繳應(yīng)交增值稅5500,有異地預(yù)繳6050,計(jì)提附加稅的依據(jù)是多少
8月中申報(bào)了異地增值稅及附加稅,稅期前才繳納異地稅,稅期前在電子稅務(wù)局申報(bào)稅費(fèi)時(shí),可以抵減異地增值稅及附加稅,那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢?借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng)、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還有抵減了的附加稅放哪個(gè)科目呢?
老師 我報(bào)稅的時(shí)候 建筑業(yè)預(yù)繳的增值稅及附加稅 我在附表里面填寫的時(shí)候是光填預(yù)繳的增值稅的金額還是填預(yù)繳的增值稅+附加稅的合計(jì)金額呢
老師,代賬把管理費(fèi)用,掛的其他應(yīng)付款,我能不能借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款,沖下他的其他應(yīng)收款?
老師好,一年前我們開了一張13個(gè)點(diǎn)專票給客戶,對方一直未抵扣,現(xiàn)在又要求我們紅沖重開 一張普票給他。請問這樣可以嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公積金申報(bào)有什么時(shí)間限制
財(cái)務(wù)用友軟件在哪里學(xué)習(xí)
從哪里可以查到我公司之前做過總分機(jī)構(gòu)備案,之前確實(shí)備案過
因公司的宿舍未安排好,目前還是臨時(shí)工,在公司附加酒店住,產(chǎn)生的酒店費(fèi)和餐費(fèi)可以報(bào)銷,這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)用嗎
老師您好,我是一般納稅人門窗廠,然后我們19年提了房屋建筑物的折舊9萬多,現(xiàn)在稅務(wù)查出來了,就是我們這個(gè)9萬多,就是我們廠房是租的,現(xiàn)在這個(gè)9萬多查出來問了之前的會(huì)計(jì)是購買材料加固了廠房的,這個(gè)稅務(wù)現(xiàn)在問我廠房的來源我應(yīng)該怎么說合適呢老師
工程領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)工程成本的會(huì)計(jì)處理
課程里有做賬和報(bào)稅嗎
合伙企業(yè)有兩個(gè)法人股東,不是自然人股東,是法人股東。假設(shè)合伙企業(yè)截止到2025.12.31日凈利潤是個(gè)負(fù)數(shù)。請問法人股東還需要確認(rèn)投資收益嗎?


意思是在主管機(jī)關(guān)申報(bào)稅費(fèi)時(shí),附加稅的計(jì)稅依據(jù)是預(yù)繳增值稅+未交增值稅的合計(jì)數(shù)來作為計(jì)稅依據(jù),在已交附加稅那一欄填寫對應(yīng)的預(yù)繳了的附加稅,計(jì)算得出未交附加稅,這樣申報(bào)才是規(guī)范的是嗎?
對的,就是這樣的哦