您好,這個(gè)的話,是有一個(gè)印花稅,萬分之五的,就這個(gè)
老師,現(xiàn)在公司需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓比例是99%,實(shí)繳為0,本年利潤為負(fù)數(shù),那股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議價(jià)格要填多少?
老師,企業(yè)凈資產(chǎn)2000萬,未分配利潤-100萬,利潤表凈利潤-300萬,做100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)需要繳納多少稅呢
老師請(qǐng)問,1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓原值怎么確認(rèn)?2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓未分配利潤有100萬,轉(zhuǎn)讓給自然人20%股權(quán),凈資產(chǎn)300萬,注冊(cè)資本500萬,實(shí)繳200萬,我可以0元轉(zhuǎn)讓嗎,0元轉(zhuǎn)讓該交多少個(gè)稅
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)資金是 5000 萬,實(shí)收資本也是 5000 萬,凈利潤是負(fù)數(shù),轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)寫多少合適,想少交股權(quán)轉(zhuǎn)讓所
老師,A公司出資300萬投資B公司,100%控股B公司,現(xiàn)將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A公司的2個(gè)股東,A公司擁有的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A公司的2位自然人股東去持股B公司,股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)至少要多少?稅務(wù)才認(rèn)可合理,是至少也有作價(jià)300萬才合理嗎?還是10萬也可以的?
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來?
這個(gè)沒有有個(gè)稅嗎?假如我不是原值轉(zhuǎn)讓呢?這個(gè)是不是比原值要高一點(diǎn)兒轉(zhuǎn)讓呢
高的話會(huì)有個(gè)稅,最好不要高于這個(gè)