你好,最好重開發(fā)票
收到小車修理費專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價稅合計20200元。實際付款是20100元,賬務處理應該怎么做?是不是按實際付款的金額倒算可以抵扣的進項稅?借:管理費用-小車修理費19900.99元,借:應交稅費--應交增值稅-進項稅200,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對嗎?因為對進項稅額轉出用得不是很熟練。
你好老師,我公司和別的公司簽定購銷合同,合同上注明銷售單價是不含稅價,產(chǎn)生的稅費由對方公司承擔,后開具發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票的價稅合計金額是我合同上的不含稅金額,我想請教一下,另外收取的稅費怎么賬務處理比較合適,謝謝老師!
老師,請問今司與A公司簽訂合同,約定價格不含稅,但明誦稅率為13%,財務根椐合同與結算單開具不含稅發(fā)票,但開具發(fā)票價稅合計金額,老板認為開具的發(fā)票價稅合計金額大于結算單的不含稅金額,認為對方公司欠我公司款只有不含稅的金額,稅金對方可以認為不欠我司金額,應怎樣與老板解釋,對方欠我司款為開具發(fā)票價稅合計金額
老師好!印花稅可以理解為, 1)所有進項專用發(fā)票+普票價稅合計金額申報印花稅 2)所有銷項開出去的發(fā)票價稅合計金額申報印花稅,是這樣嗎老師?
老師,小規(guī)模納稅人,是小微企業(yè), 增值稅 是開出的票據(jù)金額(價稅合計)視同銷項稅,購入的給到的發(fā)票(價稅合計)視同進項稅, (開出的發(fā)票金額-收入的發(fā)票金額)乘以1%=應該繳納的增值稅 是這么算嗎? 這種企業(yè)增值稅咋算的忘記了?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個模板?因為我們付物流少付0.38元,多付電費0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進項稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
這個是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費用明細,這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補虧損的嗎?
對于投房出售的分錄,問:公允價值變動和公允價值變動損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個意思,分錄中是不是重復轉了其他業(yè)務成本?
公司員工開自己車出差加油費可以公司報銷嗎?
抖音收款,抖音平臺扣的手續(xù)費計入什么會計科目 是計入財務費用手續(xù)費 還是計入銷售費用-抖音平臺手續(xù)費