你好,最好重開發(fā)票
收到小車修理費(fèi)專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價(jià)稅合計(jì)20200元。實(shí)際付款是20100元,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?是不是按實(shí)際付款的金額倒算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅?借:管理費(fèi)用-小車修理費(fèi)19900.99元,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對嗎?因?yàn)閷M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用得不是很熟練。
你好老師,我公司和別的公司簽定購銷合同,合同上注明銷售單價(jià)是不含稅價(jià),產(chǎn)生的稅費(fèi)由對方公司承擔(dān),后開具發(fā)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)金額是我合同上的不含稅金額,我想請教一下,另外收取的稅費(fèi)怎么賬務(wù)處理比較合適,謝謝老師!
老師,請問今司與A公司簽訂合同,約定價(jià)格不含稅,但明誦稅率為13%,財(cái)務(wù)根椐合同與結(jié)算單開具不含稅發(fā)票,但開具發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額,老板認(rèn)為開具的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額大于結(jié)算單的不含稅金額,認(rèn)為對方公司欠我公司款只有不含稅的金額,稅金對方可以認(rèn)為不欠我司金額,應(yīng)怎樣與老板解釋,對方欠我司款為開具發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額
老師好!印花稅可以理解為, 1)所有進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票+普票價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)印花稅 2)所有銷項(xiàng)開出去的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)印花稅,是這樣嗎老師?
老師,小規(guī)模納稅人,是小微企業(yè), 增值稅 是開出的票據(jù)金額(價(jià)稅合計(jì))視同銷項(xiàng)稅,購入的給到的發(fā)票(價(jià)稅合計(jì))視同進(jìn)項(xiàng)稅, (開出的發(fā)票金額-收入的發(fā)票金額)乘以1%=應(yīng)該繳納的增值稅 是這么算嗎? 這種企業(yè)增值稅咋算的忘記了?
私車公用,不止一輛,車子加油的發(fā)票需要注明車牌號嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進(jìn)項(xiàng)票被紅沖,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當(dāng)月還是在收到紅沖票的當(dāng)月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個(gè)來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔(dān)。 分公司普工有河南本地一個(gè)公司承包人, 分公司只支付加工費(fèi)給這個(gè)本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、電費(fèi)、和外包公司的加工費(fèi) 這樣的分公司稅務(wù)局承認(rèn)嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個(gè)問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?