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老師,小規(guī)模納稅人,是小微企業(yè), 增值稅 是開出的票據(jù)金額(價稅合計)視同銷項稅,購入的給到的發(fā)票(價稅合計)視同進項稅, (開出的發(fā)票金額-收入的發(fā)票金額)乘以1%=應該繳納的增值稅 是這么算嗎? 這種企業(yè)增值稅咋算的忘記了?

2024-01-22 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-22 10:31

同學,你好 增值稅=銷項-進項

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快賬用戶8735 追問 2024-01-22 11:18

企業(yè)是小規(guī)模納稅人,是小微企業(yè),增值稅=銷項-進項,開具和收進來的都是普通發(fā)票,是都用價稅合計價格相減嗎?還是普通發(fā)票上的稅額相減?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 11:20

同學,你好 企業(yè)是小規(guī)模納稅人,進項不能抵扣,視為0 你的增值稅,就是你開具的發(fā)票的稅額

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同學,你好 增值稅=銷項-進項
2024-01-22
您好,前面對的,,開出發(fā)票不對 小規(guī)模 :應交稅費-應交增值稅 一般人:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2024-11-19
(1)計算1月該企業(yè)應確認的銷項稅額。400*0.13+20*0.13=54.6 (2)計算1月該企業(yè)準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額。2應該是226的價稅合計 226/1.13*0.13+5*0.03=26.15 (3)計算1月該企業(yè)應繳納的增值稅稅54.6-26.15=28.45
2023-01-04
你好!是的,不含稅銷售額。 確認收入的時候分開記錄
2024-09-03
。(1)計算1月該企業(yè)應確認的銷項稅額。400*0.13+20*0.13+ (2)計算1月該企業(yè)準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額。2你看下題目是不是價稅合計+5*0.03=0.15 (3)計算1月該企業(yè)應繳納的增值稅稅
2023-01-04
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