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客戶總貨款是5820元,收了客戶3000元,發(fā)一部分貨給客戶,剩余部分等收到客戶尾款2820元后再全部發(fā)完,請問老師賬怎么做,會計分錄怎么做

2024-08-17 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-17 09:04

你好,你是什么時候開票呢?

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快賬用戶9400 追問 2024-08-17 09:11

不用開票

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快賬用戶9400 追問 2024-08-17 09:12

客戶是用微信付的款

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齊紅老師 解答 2024-08-17 09:12

不開票怎么確認收入呢?你們是小規(guī)模還是一般納稅?

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快賬用戶9400 追問 2024-08-17 09:13

一般納稅人

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快賬用戶9400 追問 2024-08-17 09:13

老師,我是一個內(nèi)賬會計

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快賬用戶9400 追問 2024-08-17 09:13

開發(fā)票由外賬負責

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齊紅老師 解答 2024-08-17 09:15

借:銀行存款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000/1.13 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3000/1.13*0.13 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品。 下次發(fā)貨 借:銀行存款2820 貸:主營業(yè)務(wù)收入2820/1.13 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2820/1.13*0.13 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品。

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快賬用戶9400 追問 2024-08-17 09:16

老師,我是一個內(nèi)賬會計,稅由外賬管

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齊紅老師 解答 2024-08-17 09:17

那么你不考慮增值稅就行

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快賬用戶9400 追問 2024-08-17 09:17

外賬會計報稅后,我將稅直接計入到費用中

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齊紅老師 解答 2024-08-17 09:17

我只是舉例,你自己參照那個思路做就行

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你好,你是什么時候開票呢?
2024-08-17
您好!你收到的時候,做了什么分錄
2022-05-20
你好,同學,請稍等,稍后發(fā)你。
2024-07-04
同學你好,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 21769
2024-07-04
你好!這個你們開發(fā)票是分開開的嗎
2024-07-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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