你好,你是什么時候開票呢?
老師,收到客戶現(xiàn)金8960元,實際發(fā)貨給客戶是4440元,5月份才把剩下4520元貨款退回給客戶,這個分錄怎么做
老師,我公司代客戶(A)收客戶(A)客戶的貨款,會計分錄:借:銀行存款 代:其他應(yīng)付款;這部分代收的貨款(A)客戶和我們有業(yè)務(wù)往來,我司收客戶A應(yīng)收款,客戶(A)讓我們用代收的貨款沖應(yīng)收客戶(A)欠款,借:其他應(yīng)付款-A客戶客戶的貨款 貸:應(yīng)收賬款-A客戶,如果多余的貨款需要退還給A客戶,做退代收貨款的這部分,需要怎么做分錄。請幫忙分析解答,謝謝老師
老師,客戶訂單6-98 貨款為14942元,訂單 6-99貨款為18836元,合計金額33778元,今天兩個訂單只發(fā)一部份貨給客戶,收了21769元,請問老師,該怎么做賬呢,會計分錄怎么做
老師,客戶訂單6-98 貨款為14942元,訂單 6-99貨款為18836元,合計金額33778元,今天兩個訂單只發(fā)一部份貨給客戶,收了21769元,請問老師,該怎么做賬呢,會計分錄怎么做
老師,客戶在我們公司購買了防火門含稅貨款是1904元,另收客戶安裝費1100元,運費286元,總共收了客戶3290元,請問老師,賬怎么做,會計分錄怎么做
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
不用開票
客戶是用微信付的款
不開票怎么確認收入呢?你們是小規(guī)模還是一般納稅?
一般納稅人
老師,我是一個內(nèi)賬會計
開發(fā)票由外賬負責
借:銀行存款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000/1.13 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3000/1.13*0.13 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品。 下次發(fā)貨 借:銀行存款2820 貸:主營業(yè)務(wù)收入2820/1.13 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)2820/1.13*0.13 借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:庫存商品。
老師,我是一個內(nèi)賬會計,稅由外賬管
那么你不考慮增值稅就行
外賬會計報稅后,我將稅直接計入到費用中
我只是舉例,你自己參照那個思路做就行