你好!這個你們開發(fā)票是分開開的嗎
老師 貨款不含稅100元 客戶要開票100元,稅率13%,客戶另外付稅費,客戶總計付我們公戶111.51,現(xiàn)在我們開票100元,11.51是另外稅費,請問,做賬時這個11.51怎么做賬
老師,我們公司是做防火門的,5月4日已收客戶定金4000元,貨款是17400元,請問老師,賬怎么做,會計分錄怎么做
公司發(fā)出的防火門總價1150元,因產(chǎn)品質(zhì)量問題,客戶要求重做,重返工后發(fā)給客戶,客戶不愿付款,公司只好放棄收款,請問老師,賬怎么做,會計分錄怎么做
老師,客戶在我們公司購買了防火門含稅貨款是1904元,另收客戶安裝費1100元,運費286元,總共收了客戶3290元,請問老師,賬怎么做,會計分錄怎么做
客戶總貨款是5820元,收了客戶3000元,發(fā)一部分貨給客戶,剩余部分等收到客戶尾款2820元后再全部發(fā)完,請問老師賬怎么做,會計分錄怎么做
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個個體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應(yīng)該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算
公司支付的擔(dān)保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費,我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了,加工費肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負債表嗎?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
老師,我是一個內(nèi)賬會計
合同總價款是3290元
你好!內(nèi)賬,你可以直接借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
請問老師,安裝費和運費怎么辦呢
你好!你按實際開的發(fā)票來做。你是小規(guī)模還是一般納稅人
我們公司不能安裝,要另請人安裝,出安裝費的,運費也是我們公司喊貨拉拉發(fā)貨給客戶的
你好!這些發(fā)票也都是開給你們嗎?
老師,我們公司是先收到款3290元,再發(fā)貨的
你好!你們做收入就行。你們相當(dāng)于給對方包安裝,包配送 你可以按貨物或者工程來開票
我們公司是一般納稅人
你好!你們是打算怎么開發(fā)票給客戶
借銀行存款3290元,貸主營業(yè)務(wù)收入3290元
老師,是這樣的嗎
你好!內(nèi)賬你可以這樣做No
我們公司與對方簽訂的合同價款是3290元
你好,內(nèi)賬可以按你說的這樣做了
老師,開發(fā)票必須按合同款開嗎
你好!是的。要對應(yīng)了
老師,安裝和運費怎么辦呢
你好!這個是你們的成本了