你好,不是已經(jīng)返工修理,怎么還不付款?
老師好,我剛來這個(gè)公司上班,公司是飼料加工廠,平時(shí)都是客戶把原材料發(fā)到我們公司,我們負(fù)責(zé)加工,然后加工好,代客戶發(fā)給他的客戶,然后他再給我們結(jié)加工費(fèi),請問老師我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理?比如,收到原材料怎么做,領(lǐng)料加工生產(chǎn)怎樣做會計(jì)分錄,完工產(chǎn)品入庫怎么做?然后把完工產(chǎn)品發(fā)給客戶怎么做?客戶給我們結(jié)加工費(fèi)怎么做?我們水電費(fèi),員工工資,包裝費(fèi),運(yùn)費(fèi),麻煩老師,教教我這些分錄都怎么做?
A客戶的應(yīng)收賬款為10000元,但是由于銷售出去的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,為此A客戶的下級客戶購買此產(chǎn)品后發(fā)生后期維護(hù)費(fèi)用3000元,所以A客戶直接扣減我們3000元的應(yīng)收賬款,只付給我們7000元貨款,請問這個(gè)3000元對于我們公司來說是屬于營業(yè)外支出嗎?因?yàn)槭钱a(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題造成后續(xù)的事情;請問具體分錄怎么錄
請問老師,就是我們給客戶發(fā)了6盒產(chǎn)品,然后客戶沒有收到,現(xiàn)在快遞公司只給我們賠500元,我們的產(chǎn)品是699一盒,然后我們又重新給客戶寄了兩盒,沒有收錢的,請問我的賬務(wù)處理是哪樣做的,具體分錄怎么做
老師,我想咨詢一個(gè)問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價(jià)給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達(dá)到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會計(jì)分錄
各位老師你好,請問一下,公司已經(jīng)給客戶開票了假如金額是10萬,客戶在回款時(shí)以產(chǎn)品質(zhì)量問題少回500,且不給紅沖發(fā)票,這500怎么做賬務(wù)處理呢? 借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)收賬款 這樣正確嗎?
老師,個(gè)體戶的夫妻店,一個(gè)作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個(gè)人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個(gè)政策,現(xiàn)在想用這個(gè)政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開具發(fā)票
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實(shí)訓(xùn)的時(shí)候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時(shí)候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤相符和,但是又不想退稅,這個(gè)怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個(gè)月企業(yè)將車輛賣給法人,下個(gè)月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時(shí),賬載金額是填524萬對嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,防火門在重新加工之前已經(jīng)收了客戶1150元,只是重新加工的費(fèi)用客戶不愿出,
重新加工不應(yīng)當(dāng)收客戶,因?yàn)槭瞧髽I(yè)自身問題,可以把返工支出,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款等科目
請問老師重新加工的費(fèi)用怎么算出,怎么做賬呢
重新加工對應(yīng)企業(yè)額外發(fā)生了哪些支出?