我建議你把它調(diào)成管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
老師們好,我們是去年注冊(cè)的個(gè)體工商戶,小規(guī)模。匯算清繳的利潤(rùn)總額是4萬(wàn),沒(méi)有調(diào)增和調(diào)減。也沒(méi)有不許扣除的項(xiàng)目。但是發(fā)現(xiàn)業(yè)主在其他單位有綜合所得2萬(wàn),那匯算清繳填表的那個(gè)個(gè)人費(fèi)用可以扣除還能填6萬(wàn)嗎?另外業(yè)主是自己交的養(yǎng)老和醫(yī)保,沒(méi)有以個(gè)體戶名字去辦理社保,專項(xiàng)扣除可以扣除自己繳納的養(yǎng)老和醫(yī)保嗎?
去年預(yù)提的成本比實(shí)際發(fā)生的多了,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)交所得稅,匯算清繳后賬務(wù)怎么處理,成本多提的數(shù)和,應(yīng)付賬款-暫估,怎么調(diào)整,賬面能調(diào)對(duì)?用了以前年度損益賬戶,但調(diào)完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不一致,這樣申報(bào)稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)有問(wèn)題嗎,勾稽不一致的報(bào)表需要調(diào)整嗎,還是正常申報(bào)就可以,還是需要手動(dòng)調(diào)整報(bào)表期初未分配利潤(rùn)數(shù)?謝謝
老師我想問(wèn)一下、就是我2022年4季度的所得稅已經(jīng)申報(bào)繳完款了、但是我發(fā)現(xiàn)有些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需要調(diào)整、可能涉及到利潤(rùn)總額是營(yíng)業(yè)外收入、這個(gè)要怎么處理呢、是不是在匯算清繳的時(shí)候填入正確的就可以了么
第一張表是明細(xì)賬。應(yīng)付職工薪酬,他計(jì)提數(shù)跟那個(gè)發(fā)放數(shù)。和他科目余額表應(yīng)付職工薪酬那個(gè)數(shù)是一致的,但是科日余額表里的管理費(fèi)用工資對(duì)不上明細(xì)帳的數(shù)呢,但他科目余額表里的管理費(fèi)用含有計(jì)提工資及其他費(fèi)用等和2022年12月利潤(rùn)表管理費(fèi)用金額又不一樣,搞得我現(xiàn)在都不知道該怎么做了我先填那個(gè)年度報(bào)表,按他2022年12月利潤(rùn)表填那個(gè)利潤(rùn)表上去,他這個(gè)數(shù)直接就跳到那個(gè)匯算清繳這個(gè)主表來(lái)了所以這些數(shù)我都不知道以哪個(gè)數(shù)來(lái)填我就是按明細(xì)賬來(lái)看計(jì)提數(shù)的,我要是按明細(xì)賬來(lái)填吧,就跟他的利潤(rùn)表數(shù)就對(duì)不上
老師您好,請(qǐng)問(wèn)去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬(wàn)元,已100%扣除,但企業(yè)利潤(rùn)是20萬(wàn),之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬(wàn)元,使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫50萬(wàn),只可以填寫20萬(wàn),那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
你竟你這樣你用這個(gè)1125.05/0.6
把這個(gè)金額調(diào)成業(yè)務(wù)招待費(fèi),然后調(diào)減其中的40%
兩個(gè)問(wèn)題,1,招待費(fèi)不調(diào)的話,匯算清繳這個(gè)是不是不填,主表根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)過(guò)來(lái)?2@1125.05調(diào)這里,然后如何又不退稅?
你選表的時(shí)候把一個(gè)費(fèi)用表選中,有一個(gè)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用對(duì)應(yīng)的費(fèi)用申報(bào)調(diào)整表,你大概是17 18的位置上你選表的時(shí)候把一個(gè)費(fèi)用表選中,有一個(gè)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用對(duì)應(yīng)的費(fèi)用申報(bào)調(diào)整表,你大概是17 18的位置上你選中了他之后把那個(gè)費(fèi)用調(diào)整你選表的時(shí)候把一個(gè)費(fèi)用表選中,有一個(gè)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用對(duì)應(yīng)的費(fèi)用申報(bào)調(diào)整表,你大概是17 18的位置上,你選中了他之后把那個(gè)費(fèi)用調(diào)整表中的對(duì)應(yīng)的這些數(shù)字調(diào)了就可以了。就是你就是你在管理就是你在管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)中填這個(gè)數(shù)字我剛才給你算好的這個(gè)數(shù)字他自動(dòng)會(huì)減成減百分之就是你在管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)中填這個(gè)數(shù)字,我剛才給你算好的這個(gè)數(shù)字,它自動(dòng)會(huì)減成減60%,但是這個(gè)要保證你的銷售收入是夠的。也就是說(shuō)我們默認(rèn)管理費(fèi)用中只有兩次這么多錢的右家?guī)эw而你的銷售收入的萬(wàn)分之五它是要超過(guò)這個(gè)也就是說(shuō)我們默認(rèn)管理費(fèi)用中只有兩次這么多錢的業(yè)務(wù)招待費(fèi),而你的銷售收入的5/10000,它是要超過(guò)這個(gè)數(shù)字的,這樣它就會(huì)自動(dòng)調(diào)過(guò)來(lái)
2024新電子稅務(wù)局,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)掃描了,對(duì)嗎
有的提交的時(shí)候有的提交的時(shí)候有。
老師,請(qǐng)問(wèn)您的建議是這個(gè)意思嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我可以這樣填嗎?
字你填的不對(duì),這個(gè)數(shù)字應(yīng)該填1125.05÷0.6。
你管理費(fèi)用的金有管理費(fèi)用的金額不用調(diào)整但是在管理費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)是這個(gè)數(shù)字這樣他就會(huì)自動(dòng)調(diào)增這樣你的你管理費(fèi)用的金額不用調(diào)整,但是在管理費(fèi)用中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是這個(gè)數(shù)字,這樣它。就會(huì)自動(dòng)調(diào)增,這樣你的利潤(rùn)就沒(méi)了,一定是它除以0.6。
哈哈,讓老師費(fèi)心了手把手教一下,這樣填,對(duì)嗎
對(duì),是這是這樣的沒(méi)有錯(cuò)是
你看一你看一下這個(gè)你看一下這個(gè)金額對(duì)不對(duì)你看一下這個(gè)金額對(duì)不對(duì)如果沒(méi)有問(wèn)題就你看一下這個(gè)金額對(duì)不對(duì),如果沒(méi)有問(wèn)題就對(duì)了。
太感謝老師,這個(gè)招待費(fèi)總金額不是這個(gè)沒(méi)事吧?
你看一下,金額對(duì)了就可以了