你好 損益類(lèi)無(wú)余額的
老師,我們從代帳公司接帳回來(lái),但是很多科目的期初數(shù)都和實(shí)際對(duì)不上,我該怎么接著做帳呢?
如果我們的公司剛從外帳公司把外帳拿回來(lái),那么在自己電腦上是不是需要重新建賬套?那么,期初數(shù)據(jù)是不是六月底科目余額表的數(shù)據(jù)?
老師,我從代賬公司接手了一個(gè)小規(guī)模的賬,我這邊需要重新建個(gè)帳套,這個(gè)期初數(shù)據(jù),根據(jù)什么來(lái)填呢?
老師,這個(gè)月從代賬公司接過(guò)來(lái)一個(gè)小規(guī)模的賬,現(xiàn)在需要重新建帳套,錄入期初數(shù)據(jù),我是只需要錄入去年12月的期末余額就可以嗎
老師,我們從代賬公司接回來(lái)的賬,代賬公司把去年12份的帳套刪了,導(dǎo)致我現(xiàn)在沒(méi)有數(shù)據(jù)(重新建帳套),有什么補(bǔ)救辦法嗎
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
重新建帳不是要把損益類(lèi)的累計(jì)金額也要輸入進(jìn)去嗎?
需要對(duì)方提供本年度科目余額表