你好!他們是根據(jù)人家開給你的發(fā)票和你開出去的發(fā)票來
老師,實務(wù)中印花稅計稅依據(jù)是什么,我們公司之前一直都是根據(jù)銷售收入金額,那采購進來的款項不需要交印花稅嗎
老師想你們咨詢個問題,稅務(wù)專管員要我們補繳印花稅交18100,我們交好了。我們老板說印花稅交個3,4千就行,多交的要我們負(fù)責(zé)他的損失老師請問印花稅少交了是一定要補交的吧!
請問印花稅是依據(jù)什么計提?是必須計提嗎?稅務(wù)局能依據(jù)什么來知道我們是必須計提又沒計提的?
老師,請問一下印花稅是依據(jù)什么來交的,我們是廣州這邊的公司,小規(guī)模,例如2023年第二季度不含稅銷售額是86943.65(其中專票10449.99,普票76493.66),我們第二季度要交多少印花稅?
老師早上好,我公司一直未核定印花稅,現(xiàn)稅務(wù)局要求補印花稅,計算印花稅的依據(jù)是什么?是按著收入計算嗎?我們銷售未簽合同的
老師,小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,預(yù)估9月結(jié)束后銷售超了500萬,那應(yīng)該申請9月轉(zhuǎn)一般納稅人還是10月再申請?想第3季度結(jié)束,10月再轉(zhuǎn)一般納稅人可以嗎?
第五問怎么做 答案看不懂
收到醫(yī)保中心打過來3.26元,怎么做會計分錄?
我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局打電話說7月份收到的票有兩張異常,是我們從個人手里購買的固定資產(chǎn),他給找人開的票,我能否固定資產(chǎn)不開發(fā)票,根據(jù)付款憑證暫估入賬,按月計提折舊,匯算清繳之前收不到發(fā)票就納稅調(diào)增可以嗎?
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓(xùn)費收入往出開票,在建項目的進項稅可以抵扣培訓(xùn)費收入的銷項稅嗎?
奶茶直營門店1-7月的收入未進入公司賬戶,而是走了法人個人卡,如果想要規(guī)范起來。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶呢?會涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當(dāng)?shù)貙@方面的政策?
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財管:貝塔係數(shù),衡量的是市場風(fēng)險 中的系統(tǒng)風(fēng)險還是非系統(tǒng)風(fēng)險?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會計上不用攤銷,而在稅法上需要進行攤銷。那就會需要在當(dāng)期所得稅中進行調(diào)減。但是也會產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會減少嗎,然后這個遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費用也就是,那這個調(diào)減的金額和遞延所得稅費用使利潤不就減少了兩個相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時候這個遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時候,那本期這個當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個遞延所得稅有什么意義嗎?
不管專票和普票?合同需要去電子稅務(wù)局備案嗎?
你好!是的。不管是哪一類發(fā)票 這個一般不需要備案