你好 具體執(zhí)行你們單位規(guī)定,應(yīng)交未交的就應(yīng)該交,交多少前問下老板?
老師我們企業(yè)營(yíng)業(yè)范圍商務(wù)信息咨詢,這種交了6%增值稅是嗎?是不是繳了增值稅就要交12%的附加稅,還要交印花稅是嗎?都要交那些印花稅呢
老師我們企業(yè)營(yíng)業(yè)范圍商務(wù)信息咨詢,這種交了6%增值稅是嗎?是不是繳了增值稅就要交12%的附加稅,還要交印花稅是嗎?都要交那些印花稅呢
老師我們企業(yè)營(yíng)業(yè)范圍商務(wù)信息咨詢,這種交了6%增值稅是嗎?是不是繳了增值稅就要交12%的附加稅,還要交印花稅是嗎?都要交那些印花稅呢
老師,我們是機(jī)械租賃單位,簽了300萬的機(jī)械租賃合同,并且這個(gè)季度開票40萬。我想問一下,我們的印花稅是千分之一吧?那么我們這個(gè)月就要交印花稅嗎?是交40萬的還是交300萬的?
老師想你們咨詢個(gè)問題,稅務(wù)專管員要我們補(bǔ)繳印花稅交18100,我們交好了。我們老板說印花稅交個(gè)3,4千就行,多交的要我們負(fù)責(zé)他的損失老師請(qǐng)問印花稅少交了是一定要補(bǔ)交的吧!
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請(qǐng)問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 1、那成品出庫(kù)(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對(duì)吧。只有7月入庫(kù)數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫(kù)。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對(duì)嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫(kù)15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對(duì)嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會(huì)不會(huì)有什么影響?
備考注會(huì)我有東奧的電子題庫(kù)和會(huì)計(jì)學(xué)堂的電子題庫(kù),刷哪個(gè)電子題庫(kù)好呢