您好,查賬征收的依據(jù)是合同,稅率是不同的合同,稅率不一樣的。你這種是按含稅的銷售%2B采購額
你好,老師,我們公司屬于商貿(mào)公司,如果繳納印花稅,購銷合同的計稅依據(jù)是什么呢?按照什么來?采購需要繳納印花稅?銷售也要繳納印花稅?
老師,實務(wù)中印花稅計稅依據(jù)是什么,我們公司之前一直都是根據(jù)銷售收入金額,那采購進(jìn)來的款項不需要交印花稅嗎
老師,請教一下:我們公司是商貿(mào)企業(yè),銷售貨物沒有簽訂合同,印花稅的計稅依據(jù)怎么計算,是按照不含稅銷售額還是按照銷售額來算呢?
老師上午好,資金賬簿印花稅的計稅依據(jù)是什么,核定的是按次申報,從開業(yè)到現(xiàn)在一直未申報。
你好老師,我們企業(yè)是一般納稅人,查賬征收,印花稅核定的是購銷合同,計算印花稅是以收入的購銷合同為依據(jù)還是以采購+銷售的購銷合同為依據(jù)
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè)食品行業(yè),計算依據(jù)是按著銷售+采購價稅合計嗎?小規(guī)模納稅人
計算依據(jù)是按著銷售 采購價稅合計