同學(xué)你好 是這個哦
老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師好! 公司是二房東出租房屋、小規(guī)模、每月都開專票和普票,稅率5%。7月開票約22萬,其中普票約5萬,未超45萬故代開的普票稅率稅額都是星號,即免征增值稅;至8月中旬,第3季度開票總收入超45萬……請問我第3季度的賬要把7、8月帶星號無稅額的普票計算出不含稅價和稅額、計提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,對吧?
老師,請問一下印花稅是依據(jù)什么來交的,我們是廣州這邊的公司,小規(guī)模,例如2023年第二季度不含稅銷售額是86943.65(其中專票10449.99,普票76493.66),我們第二季度要交多少印花稅?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?非常感謝老師,謝謝幫忙指點(diǎn)
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因?yàn)楫?dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
我們采購商品是不是也要交印花稅,按買賣合同來交?
對的 這個要交印花稅的
我們那些費(fèi)用發(fā)票不需要交印花稅吧?
同學(xué)你好 費(fèi)用不用交印花稅