同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:稅金及附加?
3月份計提稅金及附加:借:稅金及附加189.39 貸:應(yīng)交稅費---城建稅 189.39,納稅申報時依照“六稅兩費”減免政策,稅金及附加共申報了55.35,4月份繳納稅金及附加55.35,借:應(yīng)交稅費---城建稅55.35貸銀行存款55.35,那四月份的調(diào)整分錄用營業(yè)外收入做分錄怎么做呢,請老師詳細(xì)寫一下分錄
3月份計提稅金及附加:借:稅金及附加189.39 貸:應(yīng)交稅費---城建稅 189.39,納稅申報時依照“六稅兩費”減免政策,稅金及附加共申報了55.35,4月份繳納稅金及附加55.35,借:應(yīng)交稅費---城建稅55.35貸銀行存款55.35,那四月份的調(diào)整分錄是什么,可以完整的寫一下分錄嗎
23年1月份計提稅金 借:稅金及附加-城建 貸:應(yīng)交稅費-城建 2月份繳納: 借:應(yīng)交稅費-城建 貸:銀行存款 4月份銀行收到退回2月份繳納的1月份的稅費 怎么做會計分錄呢?
老師,上一個會計12月計提時:借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 ,然后我1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款做錯了,這個怎么調(diào)整
老師,上一個會計12月計提時:借:稅金及附加,待:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 ,然后我1月份支付:借:稅金及附加,待:銀行存款做錯了,這個怎么調(diào)整
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
一個長期預(yù)付設(shè)備款,放其他非流動資產(chǎn),還是在建工程?
老師,您好,匯算清繳報表中有一個資產(chǎn)折舊的表,我們公司有三輛車,其中一輛在去年的時候會算清繳是一次性扣除了,但是賬面還是每年進(jìn)行折舊攤銷,今年的話這個表怎么填呀,安詳賬上把剩余的兩個車正常填嗎
我這個是定期定額的公司開普票,每個月要不要算差多少發(fā)票?。窟€是說只要每個月開的普票不超他的額度就好
進(jìn)料加工,如何計算免抵退稅額,抵減額,不得免征和抵扣稅額,分計分錄如何做
老師,企業(yè)所費稅季度申報繳稅了,企業(yè)所費稅年度申報還用繳稅嗎?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個會計有一筆這樣的分錄我有點不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益-20
老師,我在申報個稅的時候,提示有離職員工,未相享受本期專項附加扣除,我改怎么選擇,是選擇繼續(xù)算稅務(wù)了,還是其他呀?
老師好,公司名下有車,收到保險公司的保險費發(fā)票,備注上面有代收車船稅,請問是車船稅是直接放管理費用,還稅金及附加?
想問下,外賬一般處理的是哪方面的問題
假設(shè)23年12月份的城建稅是3000,那審計的時候調(diào)整應(yīng)該是,營業(yè)稅金及附加24年期末數(shù)-3000元,23年期末數(shù)+3000元,這樣才是正確的對不
同學(xué),你好 嗯嗯,是的