借銀行存款 借稅金及附加負數(shù)就成了
暢捷軟件,2021年12月底計提城建稅及附加,借:稅金及附加貸:其他應交款金蝶軟件,2022年1月,繳納城建稅及附加借:應交稅費_城建稅及附加貸:銀行存款
3月份計提稅金及附加:借:稅金及附加189.39 貸:應交稅費---城建稅 189.39,納稅申報時依照“六稅兩費”減免政策,稅金及附加共申報了55.35,4月份繳納稅金及附加55.35,借:應交稅費---城建稅55.35貸銀行存款55.35,那四月份的調整分錄用營業(yè)外收入做分錄怎么做呢,請老師詳細寫一下分錄
3月份計提稅金及附加:借:稅金及附加189.39 貸:應交稅費---城建稅 189.39,納稅申報時依照“六稅兩費”減免政策,稅金及附加共申報了55.35,4月份繳納稅金及附加55.35,借:應交稅費---城建稅55.35貸銀行存款55.35,那四月份的調整分錄是什么,可以完整的寫一下分錄嗎
老師 去年10月份 附加稅沒有計提 11月份繳納做了 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 應交稅費-城建稅 貸:銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應交稅費 /未交增值稅 應交稅費/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調賬呢
老師 去年10月份沒有 計提教育費附加 城建稅 11月份繳納做了 借 應交稅費 貸 銀行存款 緩交政策有退回 做了相反分錄 今年2月份繳納了稅費 今年我該怎么調賬
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
這部分是屬于小微企業(yè)減半征收,退的稅, 也直接這么做嗎?
直接這么做賬就可以了。
這部分是退稅,那為什么不是營業(yè)外收入呢?
兩種方式都可以記錄到營業(yè)外收入也行。