那你就要做繳納,然后也要補(bǔ)計(jì)提
老師 去年11月份繳納的稅費(fèi)當(dāng)時(shí)借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月因?yàn)榫徑徽哂滞嘶貋?lái)了 做了 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅對(duì)嗎
老師 去年10月份 附加稅沒有計(jì)提 11月份繳納做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應(yīng)交稅費(fèi) /未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調(diào)賬呢
老師 去年10月份沒有 計(jì)提教育費(fèi)附加 城建稅 11月份繳納做了 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 緩交政策有退回 做了相反分錄 今年2月份繳納了稅費(fèi) 今年我該怎么調(diào)賬
老師好, 請(qǐng)問因緩交政策,4月份退回了1月的城建稅和地方教育費(fèi)附加,我4月做分錄:借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)。但是這樣導(dǎo)致利潤(rùn)表“稅金及附加”項(xiàng)目小于其城建稅和教育費(fèi)附加之和。。,這怎么辦?
我想請(qǐng)問下,2021年10月份計(jì)提了城建稅164元,做了分錄借:稅金及附加164 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅164. 2022年1月繳納了做了分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅164 貸:銀行存款164 然后由于緩繳2022年2月又退了這筆164的城建稅164,于2022年9月扣繳164的城建稅。請(qǐng)問下,2022年退回,跟2022年9月重新繳納怎么做分錄哦
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購(gòu)買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,難道購(gòu)買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫(kù)存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
無(wú)收入,有營(yíng)業(yè)外收入。 營(yíng)業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項(xiàng)目,其他,還是填在與取得收入無(wú)關(guān)的支出?
請(qǐng)問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎(jiǎng)金,應(yīng)該交多少個(gè)稅?
我更正申報(bào)了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報(bào)表要更正嗎?還需要更正哪些報(bào)表???
老師,請(qǐng)問做企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)時(shí)除了需要把業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際百分之60和不超過收入的千分之五孰低調(diào)增外,還需要哪些調(diào)增嗎?
分錄怎么寫
2月份繳納做了賬
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)附加稅稅費(fèi)是借方余額嗎
是的 導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)科目與實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)不符合 就差了未計(jì)提的附加稅金額
你現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提就可以的,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)
是去年的 還要做其他分錄嗎
不需要做其他分錄的
學(xué)堂有的老師 讓我做 借 利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 教育費(fèi)附加
你這個(gè)金額不大,沒必要調(diào)整上年數(shù)的
謝謝老師呢
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
老師 附加稅科目是沒有余額了 但是應(yīng)交稅費(fèi)科目金額不對(duì)
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)6420.64元 要加上附加稅金額才與實(shí)際相符
是的,你補(bǔ)計(jì)提之后,應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)相符的啊
謝謝老師呢
好的,客氣,幫到你就好