您好,是的,您的處理是正確的。
2021年制造業(yè)延緩繳納50%的稅費 11月扣10月份 本來是全額扣的,不想要享受這個延緩,后來稅局退回來50%的增值稅,城建稅及附加 之前是借應(yīng)交稅金-未交增值稅/城建稅 其他交款-附加費 貸銀行存款 現(xiàn)在退回來是借:銀行存款 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅/城建稅 其他應(yīng)交款-附加費 就行了吧?當月的話倒一下就可以了么?
老師 去年11月份繳納的稅費當時借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款 當月因為緩交政策又退回來了 做了 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅對嗎
老師 去年10月份 附加稅沒有計提 11月份繳納做了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-城建稅 貸:銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應(yīng)交稅費 /未交增值稅 應(yīng)交稅費/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調(diào)賬呢
上月未交的增值稅做賬是時:借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納增值稅后做賬時 是借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嗎?
老師,我交的增值稅,因為緩交政策退回來了,借:銀行存款(藍字)貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(紅字)嗎?
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎?
請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計數(shù)跟資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算?
一般納稅人報廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識別啊
請問施工人員工資是計提在施工成本里面,個稅已經(jīng)申報了,并沒有計入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?
2月份繳納10月份的稅費 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸 銀行存款 對嗎
2月份 沒有進項 沒有銷項 就是繳納了10月份的 增值稅 需要做 結(jié)轉(zhuǎn)稅金分錄嗎
交稅的分錄是借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
那我 2月份 這樣做的 這月怎么更改呢
。二月份你做的分錄是對的。 不就是把緩交的稅款再交上嗎?對
老師 我1月份應(yīng)交稅費5085.97 2月份就繳納了 去年10月份的應(yīng)交稅費 10273.76元 應(yīng)交稅費教育附加1232.85元 那資產(chǎn)負債表2月份應(yīng)交稅費項目金額是多少
二月期初的應(yīng)交稅費金額減去二月份交的應(yīng)交稅金的金額,
應(yīng)交稅金 包括教育費附加 地方教育附加 城建稅 對嗎
。包括的就看應(yīng)交稅費這個科目。