同學(xué),你好 借:銀行存款(藍字) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(紅字)
老師,我這個交增值稅借:應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,計提:借:應(yīng)交稅金-當(dāng)期增值稅,現(xiàn)在稅稅局退回延緩交納:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金,還要做一道什么分錄帳才平呢
老師 去年11月份繳納的稅費當(dāng)時借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月因為緩交政策又退回來了 做了 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅對嗎
老師 去年10月份 附加稅沒有計提 11月份繳納做了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 應(yīng)交稅費-城建稅 貸:銀行存款 緩交政策 又退回 做了相反分錄 今年2月份 繳納做了 借 應(yīng)交稅費 /未交增值稅 應(yīng)交稅費/城建稅 貸 銀行存款 這月該怎么調(diào)賬呢
老師,我交的增值稅,因為緩交政策退回來了,怎么記賬!
老師,我交的增值稅,因為緩交政策退回來了,借:銀行存款(藍字)貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(紅字)嗎?
你好老師,我轉(zhuǎn)賬給公司法人,轉(zhuǎn)賬時備注備用金計入其他應(yīng)付款 現(xiàn)在收到他私人轉(zhuǎn)賬進來,摘要寫收到法人還款,還是怎么樣寫更貼切
請問二手車購進時沒有記賬,沒有抵扣增值稅,沒有折舊,有二手車交易發(fā)票進企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開出,二手車交易發(fā)票已開出了,現(xiàn)在需要從電子稅務(wù)局開發(fā)票出去嗎
老師您好,請問電商稅出來了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來的呀
老師,工商年報時認繳出資時間怎么填寫?2024年12月份成立公司
老師,計量技術(shù)服務(wù)分錄怎么做?
老師,個人獨資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費用發(fā)票,沒有報銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會調(diào)增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務(wù)費分錄怎么做?
老師,您的意思我做的分錄對,是嗎
同學(xué),你好 不對,你的分錄不對
那應(yīng)該怎么做
同學(xué),你好 借:銀行存款(藍字) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(紅字)
明白了,都是在借方,對嗎
同學(xué),你好 恩恩,是的
老師,退回來的城建稅,借,銀行存款(藍字)借,營業(yè)稅金及附加——城建稅(紅字),對嗎
同學(xué),你好 恩恩,對的
謝謝專家老師!
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!