同學(xué),你好 計提不用沖,之后還會繳納的
增值稅不需要計提嗎? 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計提嗎?我該聽那個呢?
延遲一點做賬,比如打了1月銀行回單知道繳納增值稅1萬,在1月月末做 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅10000 銀行回單這個做: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅10000 貸:銀行存款10000 這樣沖平 那已交稅金這個科目呢不是沒用嗎
老師,我這個交增值稅借:應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,計提:借:應(yīng)交稅金-當期增值稅,現(xiàn)在稅稅局退回延緩交納:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金,還要做一道什么分錄帳才平呢
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項 貸,應(yīng)交增值稅-進項 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
老師好,交增值稅時會計分錄:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅5000,貸:銀行存款 5000 計提時:已交增值稅轉(zhuǎn)為當期增值稅:借:應(yīng)交增值稅 5000 貸:已交增值稅5000,請問延緩6個月交納時稅款也是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 175000,貸:銀行存款175000,計提時如何做分錄
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
交增值稅借:應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,計提:借:應(yīng)交稅金-當期增值稅,貸:應(yīng)交增值稅—己交稅金。稅稅局退回延緩交納:借:銀行存款,貸:應(yīng)交增值稅-已交稅金,計提的這個不沖帳平嗎
同學(xué),你好 不沖,你之后還要繳納