是開廣告服務(wù)的稅目才需要交
廣告公司開發(fā)票設(shè)計(jì)服務(wù),印刷服務(wù)和廣告服務(wù)哪一個(gè)品類是需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的?
請(qǐng)問老師,圖片文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),納稅主體說的是廣告業(yè)和娛樂業(yè),我單位是文化傳播行業(yè),雖然營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)驗(yàn)范圍包含了廣告宣傳,請(qǐng)問需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
老師您好,我公司開出印刷品宣傳手冊(cè)需要繳納廣告業(yè)事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
你好,開具宣傳費(fèi),推廣費(fèi)需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅嗎
廣告宣傳印刷品需要繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
第一問:23年這個(gè)大類開了992415.84(含稅價(jià)),需要補(bǔ)繳多少稅? 第二問:是不是如果我開票時(shí),稅收大類前面顯示印刷品,后面我填的是廣告服務(wù)(印花品*廣告服務(wù)),這樣就不用繳納文化事業(yè)建設(shè)稅了?
意思是只按開廣告服務(wù)稅目的含稅收入交 繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位(以下簡(jiǎn)稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式如下: 應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 ?其中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)中的計(jì)費(fèi)銷售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。
這個(gè)稅種去年小規(guī)模企業(yè)有減半征收政策嗎?
只享受月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。