您好,這的話,應付職工薪酬,你借方?jīng)]有做費用科目嗎,這個
老師,現(xiàn)在針對這個資產(chǎn)負債表,我相信加一筆,計提工資,借管理費用 100 貸應付職工薪酬 100,資產(chǎn)負債表是不是應付職工薪酬加了100,其他不變啊
老師你好,我想問下資產(chǎn)負債表中應付職工薪酬價格怎么提現(xiàn)出來,怎么做分錄
老師,請問我計提的未發(fā)的工資在資產(chǎn)負債表里面是填在哪,我沒有填在應付工資里面,全部體現(xiàn)在為分配利潤里面了,要怎么辦
老師,計提應付職工薪酬在資產(chǎn)負債表里面提現(xiàn)出來,但是在利潤表里上不能提現(xiàn)出來怎么辦呢?
老師,應付職工薪酬怎么能不提現(xiàn)利潤表管理費用里面
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個在哪里可以查到?
老師,經(jīng)濟法中人大和常委分不清,什么時候找人大,什么時間找人大常委會。老師您有總結(jié)的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個職工13000的工資老板私人轉(zhuǎn)給他的,沒有申報個稅,上個月又更正了申報交了189元的個稅,稅局還罰款了200,這個個稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項目的外網(wǎng)施工費和市政配套費屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應收款是個負數(shù)。其它應付款是個正數(shù)。應該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,計提應付職工薪酬在資產(chǎn)負債表里面能提現(xiàn)出來,但是不要在利潤表里面提現(xiàn)出來怎么做憑證。因為計提的工資還沒發(fā),老板這月實際發(fā)出去的錢,不要計提出去的。
您好,這個的話,你除非是? 借 其他應收款? 貸 應付職工薪酬,這個就可以的
老師,就是老板想看這個月實際花出去多少錢?計提的不能在利潤表那個本期發(fā)生里面出現(xiàn),但是要在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)計提工資數(shù)
借,其他應收款,貸,應付職工薪酬 這個也能在資產(chǎn)負責表的應付職工薪酬里面提現(xiàn),到不在利潤表里面提現(xiàn)出來是吧。
欠工人工資是不是應該在其他應付款
對,這樣的話是其他應收其他應付都可以,這樣就不再利潤表體現(xiàn)了
老師,計提工資借其他應付款貸應付職工薪酬怎么資產(chǎn)負債表里面其他應付款是負數(shù)呢
你可以把這個其他應付款再轉(zhuǎn)到其他應收款,這樣的話就沒有負數(shù)了這個