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老師,計提應付職工薪酬在資產(chǎn)負債表里面提現(xiàn)出來,但是在利潤表里上不能提現(xiàn)出來怎么辦呢?

2024-08-10 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-10 17:53

您好,這的話,應付職工薪酬,你借方?jīng)]有做費用科目嗎,這個

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快賬用戶3249 追問 2024-08-10 17:59

老師,計提應付職工薪酬在資產(chǎn)負債表里面能提現(xiàn)出來,但是不要在利潤表里面提現(xiàn)出來怎么做憑證。因為計提的工資還沒發(fā),老板這月實際發(fā)出去的錢,不要計提出去的。

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齊紅老師 解答 2024-08-10 17:59

您好,這個的話,你除非是? 借 其他應收款? 貸 應付職工薪酬,這個就可以的

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快賬用戶3249 追問 2024-08-10 18:01

老師,就是老板想看這個月實際花出去多少錢?計提的不能在利潤表那個本期發(fā)生里面出現(xiàn),但是要在資產(chǎn)負債表里面出現(xiàn)計提工資數(shù)

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快賬用戶3249 追問 2024-08-10 18:05

借,其他應收款,貸,應付職工薪酬 這個也能在資產(chǎn)負責表的應付職工薪酬里面提現(xiàn),到不在利潤表里面提現(xiàn)出來是吧。

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快賬用戶3249 追問 2024-08-10 18:07

欠工人工資是不是應該在其他應付款

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齊紅老師 解答 2024-08-10 18:09

對,這樣的話是其他應收其他應付都可以,這樣就不再利潤表體現(xiàn)了

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快賬用戶3249 追問 2024-08-11 07:38

老師,計提工資借其他應付款貸應付職工薪酬怎么資產(chǎn)負債表里面其他應付款是負數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2024-08-11 09:54

你可以把這個其他應付款再轉(zhuǎn)到其他應收款,這樣的話就沒有負數(shù)了這個

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您好,這的話,應付職工薪酬,你借方?jīng)]有做費用科目嗎,這個
2024-08-10
您好,沒 有管理層的工資,如車間工人的工資就全部進入庫存商品中了,利潤表里不直接體現(xiàn)
2024-08-10
你好 未分配利潤期末減期初。
2021-01-10
你好,資產(chǎn)負債表里面的應付職工薪酬,這個是計提了沒有支付的。
2025-01-13
做了管理費用銷售費用或者主營業(yè)務成本的會的會體現(xiàn)在利潤表是減去之后算利潤
2024-08-11
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