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老師,現(xiàn)在針對這個資產(chǎn)負債表,我相信加一筆,計提工資,借管理費用 100 貸應(yīng)付職工薪酬 100,資產(chǎn)負債表是不是應(yīng)付職工薪酬加了100,其他不變啊

2022-11-17 08:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-17 08:36

還有未分配利潤減少100

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快賬用戶5675 追問 2022-11-17 08:41

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-11-17 08:42

不客氣,祝你工作順利。

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快賬用戶5675 追問 2022-11-17 08:42

因為還沒有結(jié)轉(zhuǎn),。所以跟上個月所有者權(quán)益和未分配利潤一樣

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快賬用戶5675 追問 2022-11-17 08:43

會計說只有工資沒加進去了,但是資產(chǎn)報表不平

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齊紅老師 解答 2022-11-17 08:45

根據(jù)我說的調(diào)平就是了哈

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還有未分配利潤減少100
2022-11-17
您好 資產(chǎn)負債表里面的應(yīng)付職工薪酬是每個月月末計提的工資 單位部分社保費 單位部分公積金等 應(yīng)付職工薪酬下二級科目的余額匯總填在資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬欄次
2024-03-18
你好在應(yīng)付職工薪酬,有余額的
2022-06-14
您好,應(yīng)付職工薪酬沒有金額是對的呀,我們工資都發(fā)了,沒有欠工資
2024-03-16
你好,是的,是這樣的?
2021-03-06
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