就是交增值稅1%和附加,還有個稅20%

個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票需要同時交個人所得稅和增值稅嗎?稅率是多少?是否需要勞務(wù)合同?
老師,勞務(wù)報酬,是要去稅務(wù)局代開發(fā)票,然后我們公司在代扣個稅,,是吧,稅務(wù)局代開發(fā)票需要交什么稅,勞務(wù)報酬不超過800免個稅,然后超過交個人,然后不管交還是不交個稅都需要個稅系統(tǒng)申報,勞務(wù)報酬所得申報
老師,個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票需要交哪些稅?是不是需要交增值稅,單位還要代扣個人所得稅?
老師好,個人去稅務(wù)局代開的發(fā)票,我單位需要代扣代繳個人所得稅嗎?怎么算?還需要交什么稅嗎
有四家亞馬遜店鋪對應(yīng)了四個國內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報,第五個小規(guī)模納稅人公司沒有店鋪,但是支付所有正常運轉(zhuǎn)支出(房租,員工工資、社保、采購),現(xiàn)在電商平臺給稅務(wù)局報送銷售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質(zhì)等,然后與店鋪公司簽訂代運營合同,后續(xù)代理報關(guān),申請免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計提工會經(jīng)費是1648元,在電子稅務(wù)局申報工會經(jīng)費是600多元,計提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報了,9月份多計提了工會經(jīng)費,有啥影響不,
充回未開票收入后,成本需要沖回嗎
老師,企業(yè)買的真空泵有5100,有2100的,可以直接費用化還是入固定資產(chǎn),
老師,我家有一筆餐飲費發(fā)票我做成差旅費,那個進項能抵扣么?
三個點的雪花水開出去怎么寫會計科目?
請問集團公司承攬了燃氣管網(wǎng)改造項目,是業(yè)主方,我們公司是集團下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負責項目服務(wù),計量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理作為成本入賬,是否可以以其他途徑入賬
老師,上月有抵扣的,這月開票的銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
2024年的賬我可以做到2025年1月份嗎,2024年沒有購買軟件
開發(fā)票備注欄超過200字 怎么把標紅色的去掉
那這個收入會和個人的工資合并匯算清繳嗎
老師 公司支付個人的技術(shù)服務(wù)費 個人需要去稅務(wù)局代開勞務(wù)費發(fā)票嗎 就是還要交20%的個稅呀
這個收入會和個人的工資合并匯算清繳 勞務(wù)報酬: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000
那這個勞務(wù)報酬跟工資合并匯算清繳的意義在哪里?他們的稅率計算方式不是不一樣嗎
那個是平時預交的計算公式,合并的時候是按報酬的收入*80%計入工資收入計算
那如果一個人沒有工資所得,只有勞務(wù)報酬所得,每次去的勞務(wù)報酬都交稅了,那年底匯算清繳也是按照工資個稅那個標準來算個稅嗎
是的,直接按報酬的收入*80%計算綜合所得收入