同學(xué),你好
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入

之前會(huì)計(jì)設(shè)科目的時(shí)候,算成本的時(shí)候。只是寫(xiě)個(gè)花,現(xiàn)在老板要看到月季花,水仙花,等等花的成本,我該怎么設(shè)置呢
老師你好,用友T+,去年有三個(gè)會(huì)計(jì)科目,在今年科目和科目余額表里都體現(xiàn)不出來(lái),怎么回事呢?結(jié)賬的時(shí)候,報(bào)表上也不平
去年開(kāi)出的發(fā)票,今年沖紅的,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)科目
一般納銳人,我公司委托第三方公司幫我們修理我們賣(mài)出去的機(jī)器,這個(gè)第三方公司開(kāi)給我們的維修費(fèi)記入什么科目,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)灣了,去年的利息發(fā)票,我今年才開(kāi)出來(lái),我怎么做會(huì)計(jì)憑證,科目怎么做?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車(chē),都是租賃別人的車(chē)?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶(hù)端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶(hù),中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


這個(gè)稅怎么弄,是不能抵扣的吧,這三個(gè)點(diǎn)也是直接交增值稅的?
同學(xué),你好
直接繳納增值稅
會(huì)計(jì)科目怎么寫(xiě)呀?因?yàn)楝F(xiàn)在從進(jìn)項(xiàng)里面減掉了,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)多,如果不想從進(jìn)項(xiàng)里面減,怎么弄?
同學(xué),你好
三個(gè)點(diǎn)的雪花水對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
如果抵扣了怎么辦?
同學(xué),你好
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
那增值稅那個(gè)表系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的怎么辦?
同學(xué),你好
不抵扣這賬發(fā)票,就不會(huì)帶出
系統(tǒng)抵扣了怎么辦
同學(xué),你好
你做到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面