同學(xué),你好 可以參考 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 4、實(shí)際交納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅;貸:銀行存款。

老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅如何做分錄?還有就是本月的進(jìn)票未抵扣的話,是從進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
請(qǐng)問(wèn): 1:三月份取得專票,進(jìn)項(xiàng)稅額90000,銷項(xiàng)稅額120000,上月留抵稅額20000,請(qǐng)問(wèn)月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄呢, 2:如果上月留抵稅額40000,結(jié)轉(zhuǎn)怎么做 請(qǐng)老師詳細(xì)解惑,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我本月的銷項(xiàng)稅額是648,上期期末留抵是290,本月勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是580,期末留抵是230。這種情況怎么做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)我上月賬上未抵扣進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),本月設(shè)備開(kāi)票銷項(xiàng)稅額20萬(wàn),軟件開(kāi)票銷項(xiàng)稅額9萬(wàn),本月進(jìn)項(xiàng)稅額15萬(wàn),計(jì)算后設(shè)備可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅9萬(wàn),軟件可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅6萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫(xiě)?
,老師,請(qǐng)問(wèn)我上月賬上未抵扣進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),本月設(shè)備開(kāi)票銷項(xiàng)稅額20萬(wàn),軟件開(kāi)票銷項(xiàng)稅額9萬(wàn),本月進(jìn)項(xiàng)稅額15萬(wàn),計(jì)算后設(shè)備可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅9萬(wàn),軟件可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅6萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫(xiě)? 老師,帶上數(shù)據(jù)幫忙寫(xiě)下分錄
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?

