你好,賬上多了申報(bào)的沒有問題是嗎?
老師您好,我想在咨詢個(gè)問題!我上年?duì)I業(yè)外收入屬于免稅收入,但是今年發(fā)現(xiàn)金額記錯(cuò)了!多記了!導(dǎo)致所得稅少交了,該怎么調(diào)整呢?
老師 你好 我們企業(yè)是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆賬做錯(cuò)了,主營業(yè)務(wù)收入錯(cuò)記成銷項(xiàng)稅額,現(xiàn)在該怎么調(diào)整
你好,供應(yīng)商返利去年記錄的其它收入,今年發(fā)現(xiàn)收入記多了,怎么調(diào)賬
老師您好,我在2022年的時(shí)候有一張發(fā)票記重復(fù)了,多記了收入,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,2015年有一筆收入沒記,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,早上好,我在網(wǎng)上看到單位社會(huì)保險(xiǎn)的退稅操作指南。我想問問看,單位這個(gè)社保退稅是什么情況?每個(gè)單位都能有退稅嗎?
公司老板打款備注注冊資金,入賬實(shí)收資本需不需要有其他合法手續(xù)呢
老師,請問個(gè)人用的電話費(fèi),可以用于公司報(bào)銷嗎?可以做管理費(fèi)用嗎?
單位給員工按8000工資基數(shù)交社保,實(shí)際工資就2000,我報(bào)個(gè)稅時(shí)按實(shí)際工資2008報(bào),還是按社?;鶖?shù)8000報(bào)?
贈(zèng)品成本分?jǐn)偸前凑展蕛r(jià)值還是銷售費(fèi)用怎么區(qū)別?針對什么類型的企業(yè)
內(nèi)賬中運(yùn)輸公司掛靠車輛,以公司名義買的車抬頭發(fā)票都是開的公司名,但是出錢方是個(gè)人逐筆提前給的,這種情況下是否計(jì)入公司固定資產(chǎn)
老師好,分產(chǎn)品的毛利率怎么算
公司性質(zhì)是餐飲行業(yè),近日稅務(wù)局通知未開票收入與銀行流水不匹配。公司之前負(fù)責(zé)外賬報(bào)稅的人員把老板提現(xiàn)的錢計(jì)入到預(yù)付賬款,然后他再報(bào)收入。美團(tuán)從沒有申請過服務(wù)費(fèi)發(fā)票。一直都是申報(bào)無票收入。如今該如何跟稅務(wù)解釋,以后如果合規(guī)申報(bào)會(huì)不會(huì)被稅務(wù)倒查之前的賬
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對公又要給他轉(zhuǎn)錢報(bào)銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
申報(bào)也錯(cuò)了
無票收入嗎?還是有發(fā)票的?發(fā)票開的正確嗎?
報(bào)的是無票收入,發(fā)票沒開。是會(huì)計(jì)做賬把進(jìn)項(xiàng)做成銷項(xiàng)了。
兩種方法,一種是你在今年紅沖無票收入,全都做到今年的主營業(yè)務(wù)收入 還有一種做法是修改之前的增值稅申報(bào)表,反結(jié)賬修改賬務(wù)處理。所得稅也需要修改。
那我去年申報(bào)增值稅不是多交了增值稅了嗎?
對的對的,增值稅、所得稅都多交。
申報(bào)系統(tǒng)也紅沖是嗎
是的,對的,是這么做的。
今年的收入和銷項(xiàng)就沖少了,需要通過以前年度損益調(diào)整 調(diào)整嗎?
不要做以前年度損益調(diào)整。你做了以前年度損益調(diào)整,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
增值稅科目可以通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?
不 增值稅是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。如果是一般納稅人。
那就直接沖掉,銷項(xiàng)稅額去年多,今年少。兩年合計(jì)正確。這樣嗎?
可以的,可以這么做的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。