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老師好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入錯(cuò)記多記了銷項(xiàng)稅額,報(bào)了收入今年應(yīng)該怎么調(diào)整?

2024-08-08 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-08 11:08

你好,賬上多了申報(bào)的沒有問題是嗎?

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:08

申報(bào)也錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:09

無票收入嗎?還是有發(fā)票的?發(fā)票開的正確嗎?

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:12

報(bào)的是無票收入,發(fā)票沒開。是會(huì)計(jì)做賬把進(jìn)項(xiàng)做成銷項(xiàng)了。

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:13

兩種方法,一種是你在今年紅沖無票收入,全都做到今年的主營業(yè)務(wù)收入 還有一種做法是修改之前的增值稅申報(bào)表,反結(jié)賬修改賬務(wù)處理。所得稅也需要修改。

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:14

那我去年申報(bào)增值稅不是多交了增值稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:15

對的對的,增值稅、所得稅都多交。

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:15

申報(bào)系統(tǒng)也紅沖是嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:17

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:20

今年的收入和銷項(xiàng)就沖少了,需要通過以前年度損益調(diào)整 調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:22

不要做以前年度損益調(diào)整。你做了以前年度損益調(diào)整,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:22

增值稅科目可以通過以前年度損益調(diào)整科目嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:23

不 增值稅是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。如果是一般納稅人。

頭像
快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:25

那就直接沖掉,銷項(xiàng)稅額去年多,今年少。兩年合計(jì)正確。這樣嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-08-08 11:26

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶2234 追問 2024-08-08 11:27

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-08 11:29

不用客氣,工作愉快。

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你好,賬上多了申報(bào)的沒有問題是嗎?
2024-08-08
借應(yīng)收賬款負(fù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 這個(gè)紅沖, 然后再做正確的借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-04-25
借:銷項(xiàng) 貸:未分配利潤
2023-09-02
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、銷項(xiàng)貸主營業(yè)務(wù)收入。
2021-08-31
你好,這個(gè)補(bǔ)做分錄就可以了。
2025-07-18
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