您好,不用,這個(gè)已經(jīng)交過個(gè)稅了
子公司A是母公司的全資子公司,現(xiàn)在子公司計(jì)劃注銷,母公司是認(rèn)繳并沒有實(shí)際出資, 子公司截止目前:利潤表虧損為-10000,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤為盈利5000,無其他債務(wù)。 1、子公司注銷,是不是申報(bào)增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅就行? 然后把未分配利潤對母公司分配?把銀行存款直接轉(zhuǎn)回母公司?是否還涉及所得稅? 2、母公司收到子公司分配利潤,直接確認(rèn)投資收益,是否還需要繳納所得稅?是否涉及個(gè)稅?3、子公司可以把利潤分配給法人嗎?
老師!企業(yè)注銷填報(bào)企業(yè)清算所得稅表!但是我賬上欠股東的錢和未分配利潤這兩項(xiàng)是先處理后再填表?還是不用處理直接填報(bào)呢?
手里有個(gè)個(gè)體戶注銷,報(bào)表上沒有做實(shí)收資本,未分配利潤有9萬,可以直接把未分配利潤轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里嗎,這樣是不是就不用交個(gè)稅了。
你好,公司注銷,賬面有10萬的未分配利潤,然后只分配給一個(gè)股東,注銷清算申報(bào)表里面怎么填寫呢? 個(gè)人所得稅是直接報(bào)“利息股息紅利所得\'\'嗎?
老師,企業(yè)注銷的話,這個(gè)預(yù)收賬款,跟固定資產(chǎn)可以直接轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎?其他應(yīng)付款跟貨幣資金抵掉后剩的差額轉(zhuǎn)入未分配利潤可以嗎?那么未分配利潤就成正數(shù)了,該怎么處理?直接交個(gè)稅嗎?
老師,公司是進(jìn)出口貿(mào)易公司,有出口退稅的。針對退貨運(yùn)回的商品,公司做了進(jìn)口處理,同時(shí)還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進(jìn)口,有沒有問題?
提高董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯(cuò)的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個(gè)稅的吧?直接做賬管理費(fèi)用-福利費(fèi)?嗎?
口腔診所,分為5個(gè)診室和一個(gè)種植牙診室。想對日常耗材進(jìn)行節(jié)約管理和醫(yī)護(hù)人員可控成本績效管理。如何能實(shí)現(xiàn)?想把數(shù)據(jù)分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價(jià)30元一下。使用總價(jià)高。治療項(xiàng)目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價(jià),使用數(shù)量低。次數(shù)5次一下。耗材批量領(lǐng)用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領(lǐng)用。
增值稅申報(bào)表上月稅費(fèi)沒錯(cuò),有些明細(xì)數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報(bào)嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實(shí)際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調(diào)增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司資金使用模式嗎?比如一個(gè)集團(tuán)公司,下設(shè)投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內(nèi)部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項(xiàng)目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費(fèi)給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個(gè)陳列費(fèi)
找代理公司給把工商年檢報(bào)了,給對方提供哪些信息資料
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄???
那我注銷的時(shí)候,還需要把科目都清了嗎?
還用做清算報(bào)備嗎
你們是簡易注銷還是一般注銷
不知道呀
我就是直接在稅務(wù)局上填報(bào),我沒去大廳做預(yù)檢
一般注銷才要清算,科目都要清掉的
好的,就是這個(gè)清算的時(shí)候有盈利也是不用交個(gè)稅了對吧,按照電子稅務(wù)局一個(gè)一個(gè)填就可以了是嗎
是的, 是的,就是這樣的