應(yīng)稅貨物銷售額,因?yàn)槭?3%的稅率
增值稅申報(bào)表里 應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額該填在哪一個(gè) 上個(gè)月開了一張廣告制作費(fèi)發(fā)票
我們公司是物業(yè)公司,開的發(fā)票都是物業(yè)服務(wù)管理費(fèi)給客戶。我填寫增值稅申報(bào)表里面,這收入屬于應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,還是應(yīng)稅貨物銷售額。??jī)蓚€(gè)選哪一個(gè)
老師,本月開票是服務(wù)和租賃,報(bào)增值稅主表時(shí),其中應(yīng)稅貨物銷售額,和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,如何填寫
老師,請(qǐng)問銷售第三方軟件開票之后,填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是填在13%銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)那一欄還是填在13%銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)那一欄呢
老師,公司是做軟件開發(fā)與服務(wù),開了一張軟件服務(wù)發(fā)票,,申報(bào)增值稅時(shí),不含稅金額填在哪一個(gè):應(yīng)稅貨物銷售額/應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
開的是6%的稅率也,
那個(gè)就是填在第2列,服務(wù)
第2列是勞務(wù),和服務(wù)是一樣的嘛?
填附表1對(duì)應(yīng)的稅率就行
附表一是對(duì)應(yīng)稅率的,但是主表那里,需要手動(dòng)填寫 應(yīng)稅貨物銷售額/應(yīng)稅勞務(wù)銷售額
殘保金,怎么做分錄啊?
主表就是在服務(wù)那列。計(jì)入管理費(fèi)用-殘保金
老師,為什么不計(jì)入稅金及附加呢
會(huì)計(jì)制度就是那樣做的
哪些是放在稅金及附加嘛?
除了稅金及附加,都放在管理費(fèi)用嗎?
稅務(wù)申報(bào)的,還有一個(gè)就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是計(jì)入管理費(fèi)用