您好, 先暫估入賬,收到再?zèng)_暫估
老師在嗎?我公司是做礦產(chǎn)品銷售的,現(xiàn)在我們是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品又銷售出去,購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款,產(chǎn)品也收到入庫了,對(duì)方還沒有給我們開票,我們購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去了,貨款已經(jīng)收到,產(chǎn)品也出庫了,因?yàn)槲覀冞€沒有收到產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們也就還沒有給對(duì)方開銷項(xiàng)發(fā)票出去,我現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
老師,進(jìn)貨沒收到發(fā)票,只有張清單,現(xiàn)在貨已銷售出去,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?這塊賬怎么做?
老師,你好,我們公司開出的銷售發(fā)票已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在收到退貨,對(duì)賬單,發(fā)票怎么開,謝謝
老師,出售原材料怎么做賬務(wù)處理,現(xiàn)在沒收到錢,我們只是開了銷售發(fā)票
老師好,我們公司銷售有銷售清單,還沒有開發(fā)票,現(xiàn)在怎么做賬,收到發(fā)票怎么做?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購(gòu)買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問]