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老師,你好,我們公司開出的銷售發(fā)票已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在收到退貨,對賬單,發(fā)票怎么開,謝謝

2023-05-26 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-26 13:25

您好,同學(xué),請稍等下

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快賬用戶9915 追問 2023-05-26 13:27

老師你好,請問這種情況是怎么開發(fā)票呢,我上個(gè)月是直接在銷售發(fā)票里面折扣里面減掉了,這樣開行不行

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齊紅老師 解答 2023-05-26 13:31

不能開折扣,開折扣的話,它不影響你的數(shù)量,這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的。

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快賬用戶9915 追問 2023-05-26 13:32

老師你好,是專票

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齊紅老師 解答 2023-05-26 13:39

對方把它認(rèn)證了,對方給你開紅字信息表,只開退貨的那一部分就可以的,然后你們待會(huì)兒再開一個(gè)紅字發(fā)票。 這個(gè)需要體現(xiàn)數(shù)量,要不影響你的存貨數(shù)量

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快賬用戶9915 追問 2023-05-26 13:40

哦哦,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-26 13:43

不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦

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您好,同學(xué),請稍等下
2023-05-26
同學(xué),你好,要對方紅字申請單,你再開紅票就可以了
2022-03-22
同學(xué),你好 是當(dāng)月退貨嗎?
2022-12-12
銷售方會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 借方紅字。 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字。 借:主營業(yè)務(wù)成本 借方紅字。 貸:庫存商品 貸方紅字。
2022-08-11
你好,是這個(gè)業(yè)務(wù)取消了嗎?業(yè)務(wù)取消了,這個(gè)發(fā)票需要紅沖的。還有,你們有沒有約定違約金?如果有約定違約金的話,那得收取他的違約金之后才可以做。
2024-07-23
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