同學(xué)您好,可以開紅字沖銷重開,需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購(gòu)買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購(gòu)買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方,以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷售方申請(qǐng)紅字信息表.
老師,問一下我上個(gè)月開的專票給對(duì)方,對(duì)方已認(rèn)證抵扣,但是名稱錯(cuò)了,我現(xiàn)在開紅字發(fā)票,我也已交稅款了,我賬務(wù)怎么做
你好,老師,我們上個(gè)月收到供應(yīng)商開的發(fā)票,本月認(rèn)證抵扣報(bào)稅了,現(xiàn)在他們發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,要紅沖重新開,要求我們開具紅字發(fā)票信息表,開始我們開具的時(shí)候選購(gòu)買方已抵扣開不了呢?是我們開錯(cuò)地方了嗎?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
老師,你好,我收到對(duì)方給我的發(fā)票,他們名稱開錯(cuò)了,我已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在要怎么弄?謝謝!
老師你好,對(duì)方給我們開的專票,我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是過了幾個(gè)月發(fā)現(xiàn)票有問題,對(duì)方把這張票作廢了,他們需要補(bǔ)齊證件之后再原數(shù)開給我們,那我們現(xiàn)在怎樣處理已經(jīng)抵扣的這張票呢?
老師你好,我們2月有張運(yùn)費(fèi)發(fā)票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,4月讓他重開,我該怎么做賬?2月已經(jīng)入賬并且已經(jīng)認(rèn)證抵扣,謝謝!
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請(qǐng)問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?
收到,謝謝,紅字信息表怎么申請(qǐng)?我需要修改申報(bào)表嗎?
你好,不要 的,這種情況 不要 修改申報(bào)表
當(dāng)月做紅字分錄就可以正常申報(bào)