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老師,問一下我上個月開的專票給對方,對方已認證抵扣,但是名稱錯了,我現(xiàn)在開紅字發(fā)票,我也已交稅款了,我賬務怎么做

2021-08-17 10:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-17 10:35

你好 紅沖當期收入的分錄??

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快賬用戶4244 追問 2021-08-17 10:36

那交的稅款怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-08-17 10:42

你好 按當期正負相加時銷售額申報 納稅??

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快賬用戶4244 追問 2021-08-17 10:48

我開了紅字以后就給正數(shù)的發(fā)票,需要做什么嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-17 11:07

做一個收入的負數(shù)分數(shù)。再做一個收入的正數(shù)分錄。 一共寫兩筆分錄。

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你好 紅沖當期收入的分錄??
2021-08-17
如果是貨款的,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2023-04-07
同學你好 如果對方已作廢,這邊抵扣不了的,你再看一下
2022-10-14
你好 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費
2020-12-15
您好,同學,就和原來的分錄一樣,數(shù)字變成負號
2023-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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